你好,这个的话是系统自动生成的,这个的话是根据他们的利润总额,然后应纳税所的额来依据的。你好,这个的话是系统自动生成的,这个的话是根据他们的利润总额,然后应纳税所的额来依据的。
一般纳税人,申请生产经营所得,税款所属期自动生成1-2月,我输入收入后,系统自动生成税额,问这税额是怎么得来的
小规模小微企业,申报所得税,系统自动算出应纳所得税额为98218.29,请教一下,这个金额是如何算出来的?
小规模小微企业,申报所得税,系统自动算出应纳所得税额为98218.29,请教一下,这个金额是如何算出来的?
老师,我看了下这家小规模纳税人公司第三季度的企业所得税季报,这家是小型微利企业,请问,第13列的减免所得税额24502.94,这个金额,在正常申报的时候,是系统自动带出的,还是自己计算得出的?如果是自己计算得出的,请问该怎么计算得出?
老师,企业所得税季度预交申报表,13行 减 减免所得税额,这个金额怎么计算出来?系统自动生成的,我不知道这个数据怎么来的
公司法人全部转给另一个法人,报表上的暂估,预估等都要冲掉,未分配利润是正的,要交多少税,还有其他报表上要注意的数据吗?
如果公司董事长兼股东,私下成立新的企业,跟我们做同行的业务,给公司内部造成了严重的经济损失,可以罢免董事长职务和股东的权利吗?
老师,小企业会计准则中没有其他收益,在哪里增加?
为什么账面价值扣除资产减值损失后净额小于公允价值减去处置费用后净额,选公允价值减去处置费用后净额作为资产的价值
1月份9号凭证中的租赁合同为什么不交印花税?
我是建筑业 税款异地预交 机构在武汉 工地在黄石 我的工地人员的个税是在哪里缴纳
怎么区分应该计应交税费进项税,还是计入待认证或待抵扣进项税额?
A把厂房卖给了B(A在自己工业土地上盖厂房再卖给B), 但B至今没付完房款,但A按约在2021年1月18日把房子交付给了B使用,并且帮B代运营出租,找到租户后帮B收了租金,并且把租金转付给了B,后来ABC三家签了协议,B(在AB合同中)的权利义务转给了C,后来A把代收的租金都转给了C!直至今日,由于BC未付清房款,该厂房建成交付后一直未过户(产权在A名下)!该厂房自交付BC使用后的房产税和城镇土地使用税一直都在由A缴纳,合理不?是不是应该由BC缴纳?请老师指教
老师,请问我司转款给对司,备注为借款,现在产生业务,是否可以转为业务往来款
已经抵扣的发票被对方红冲怎么账务处理
现在我们要对原来的税务企业所得税申报表,营业成本更正,那我们应该怎么进行调整这项呢?申报前想测算一下但涉及这项应如何相应的纳税调整呢?
是不知道这个成本的金额还是说什么?
现在我们要对原来的企业所得税申报表的营业成本进行更正,那么要进行测算,测算就涉及这一项企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额,但这项不知测算时怎么调整?
需要你把成本正确的金额先填列上去这个。
就是把收入和成本都填上去,成本进行纳税更正填入,以后这一项企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额也会变化,所以我想测算一下这一项应该怎么金额?否则无法测算出应补缴的税款
你是不确定填成本的金额还是说什么呀?
我是不知道更正成填入成本以后企业所得税加特定业务计算的应纳税所得额什么发生变化,金额是多少?
我指的我将企业所得税申报表第二项营业成本进行更正申报以后是企业所得税申报表上第四项加特定业务计算的应纳税所得额,这个地方的金额应该是怎么相应变化金额是多少?
那需要你填写正确的成本金额后会根据这个成本的金额相应变化的所得税啊。这个不是你去估计的。那需要你填写正确的成本金额后会根据这个成本的金额相应变化的所得税啊。这个不是你去估计的。
这个是系统自动生成的?那我在哪个地方能测算一下补缴的金额呢?
是系统生成的,测算的话,有的课程有测算表,因为成本的金额×税率,就是你减少的税款