你好,自己计算的, 正常25%计算的税,减去小微优惠后税,差额就是减免税额
老师你好,我公司为小规模纳税人享受小微企业的政策现在我算出来的第三季度利润总额为5001.07元,我现在要报企业所得税,附表三上减免所得税税额应该是多少?怎样计算的?
老师,我这个月预缴所得税,实际利润是317594.81元,符合小型微利,我点了13行那里增加13.1(符合条件的小型微利企业减免企业所得税),自动带出来减免金额是71458.83。这个金额是怎么算的?我的操作对么?本期应补退税额7939.87,这个数对么?如计算的?我都填列对么?
老师你好,这个是2020年的季度企业所得税报表,请问画圈中的小微企业减免所得税额是怎么计算出来的?
老师,我看了下这家小规模纳税人公司第三季度的企业所得税季报,这家是小型微利企业,请问,第13列的减免所得税额24502.94,这个金额,在正常申报的时候,是系统自动带出的,还是自己计算得出的?如果是自己计算得出的,请问该怎么计算得出?
老师 请问一下 季报的时候 所得税申报表里面的13行“减:减免所得税额(13.1+13.2+……)"这个数据是按照什么计算出来的呢 我们是小微企业 三季度的时候实际利润额是107836.94,然后13行里面自动算出来的数据是21567.39,但是我不知道怎么算出来的
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,您可以把式子列出来给我看看
我刚刚是用108901.94*(25%-2.5%)≡24502.94,这样算吗?
108901.94✖️(25%~2.5%)你计算一下结果,同学
老师,那如果应纳税所得额是120,企业所得税税负是多少?这个是不是就要分段计算了?100万的按照5%的税负来计算,(120-100)的部分呢?
100万之内的是2.5%,另外的二十万三的5%。
那就是,100*2.5%+(120-100)*5%=3.5?这样来算?我怎么感觉不对呢?
就是这样子算的呀,小微企业的政策规定就是这样的。