你好,这个当时落户就落在了公司,是吗?

请问一下老板现在有两个公司,他想从一个公司转款200万到另一个公司。现在他是想把这笔200万,转到另一个公司的法人私人账上,再从私人的账上再转到公司的公账,这样子的话,这笔款叫做什么备注,转款的时候是什么款呢?
老师,早上好,请教一下。老板的儿子借给公司积累一千万。账上是其他应付款…老板儿子。现在老板要把公司一千万的股权转让给他儿子。这笔数在账上能怎么处理?
老师你好,我们老厂扩建,老板把所有工程票开到老厂里,说租给新厂公司,后来办房产证办的新厂名字?我说,不好租呀?账没办法做,不能自己房子租给自己,不合常规呀?后来我有问他,他说,我把新的厂房卖给新办的厂房公司?请问老师,这个账怎么做呀?急急
老师你好,请问老板的儿子转账入公司的备用金账户怎么做账?
老师你好,公司走流水从公司的基本户转给老板的儿子又从老板儿子的那里转到公司法人的银行账户,法人的账户是给公司使用的,请问怎么做账?
老师,个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?
老师好!缓解社保压力有什么好的建议?
你好老师,现在电梯安装,怎么开票?这个公司只负责安装,不提供材料
个体户和个人独资企业需要实缴注册资本吗?
我们是小规模的公司。要开具一个点的发票12万,免税发票开了28万。请问如何交增值税?
25年的新办企业,12月利润表是亏损的,目前还没有做所得税汇算清缴,那26年一季度的利润表是盈利的,那26年一季度的所得税可以弥补亏损吗,如果做了汇算清缴之后,在申报一季度的所得税是否就可以享受弥补25年度的亏损?
卖农资的小规模纳税人供应商开的发票是几个点?
之前已入账未认证进项发票都记到待抵扣进项税额,今年想调整可以这么做分录吗?摘要:因会计科目使用规范调整,将应交税费-待抵扣进项税额余额转入应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-待抵进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额
老师,自然人电子税务局扣缴端,密码登录是不是就不是个人名义登录
老师,我想问下对方给我开了3550元的材料发票,我只付了了3500元,剩下50不用付了,这个50怎么账务处理?
老师,是的,现在想把它转走,怎么弄呀?账怎么做呀?
你好,这个要做固定资产清理i 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,当时车子购买含税30万,现在把它转走,不放在公司账上啦,是去年买的,刚好1年6个月,请问老师分录怎么写,麻烦老师写一下?
你好,就是上面的分录了。
老师,完整分录怎么写呀?麻烦老师啦。
老师,完整分录怎么写呀?麻烦老师啦。
你好好,你是觉得哪里不完整 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
老师,请教一下,入账不含税是265486.73元原值,累计折旧总共是75663.72元,但是没有固定资产清理呀?这个怎么做分录呀?急急
你好,你抵扣过进项吗?是一般纳税人吗
老师,是的,抵扣票低啦。
借:固定资产清理265486.73-75663.72 累计折旧75663.72 贷:固定资产265486.73 2.出售收入、残料等的处理 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 卖了多少钱,按13%计算就行。
老师,假设卖了185000元,那么出售收入为:借:银行存款 185000 贷:固定资产清理163716.81 贷应交税费-应交增值税/销项税额 21283.19 请问老师:1分录265486.73-75663.72=189823.01元,那么固定资产清理差额为:26106.2元,这个差额怎么处理?
你好,差额计入营业外收支。
好的,感谢老师耐心回复!
你好,不用客气的了。