您好,分录不太对, 借:其他应收款 — 甲公司 500 贷:银行存款 — 李的银行卡账户 500 甲公司代支付给供应商乙时,需要有相关的代付协议等证明文件。 借:应付账款 — 乙公司 500 贷:其他应收款 — 甲公司 500 这里不是现金,还是用银行存款好

老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
请问老师,甲公司乙公司都是我们的客户,现乙公司经营不善无法支付欠我公司的一百万账款(我方已开票计入应收账款),乙公司找到甲公司,甲公司愿意帮其支付欠款,甲公司表示之前支付了我方一百二十万预付款(我方银行已收款计入预收账款)这次不会再额外支付要我们自行抵扣乙公司欠款,请问老师这种情况如何做分录谢谢。
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师您好,公司收到上游一笔预收货款,转身就付给了下游企业,正常记账的话,是借银行存款,贷预收账款;借预付账款,贷银行存款,这样会导致公司资产总额增加。如果为了不增加公司总资产,可不可以这样记:借银行存款,贷预收账款;借应付账款,贷银行存款。或者用其他的计法?主要是这业务跨年了,不想让公司的总资产那么大。还是我这账的分录我也写错了?
甲公司每个月水电费是付给乙公司的;由于甲公司每个月会使用乙公司的刷卡机,刷卡机收到的钱会先由乙公司保管;甲公司和乙公司协商,每个月刷卡机收到的钱不需要打给甲公司,直接抵扣一部分水电费。甲公司这个账怎么做呢?分录可以这么做吗?上个月:借:应收帐款 贷:主营业务收入 次月付给乙公司水电费:借:管理费用-水电费 贷:应收帐款 贷:银行存款
老师,申请龙头企业,申请成功后有没有像和高企那样,三年一换证的说法,还是永久性的。
出口综合成本,(采购成本+运费+国际运输费*汇率7)/7/0.85(0.85是1-0.15的佣金费率)为什么除以7/0.85
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
这相当于把其他应收款充平了,是这样吗? 我想在月底的时候想知道转给甲公司多少钱?
您好,是的,其他应收款也只是一个过渡的科目。 看其他应收款-甲公司,这个辅助核算明细账的贷方发生额,就是本月我们转的
是不是可以做成这样呢 1.转给甲公司 借:其他应收甲公司 500 贷:银行存款—李500 2.甲公司收到钱 借:银行存款甲公司500 贷:其他应付款—李500 3.公司代支付给乙供应商 借:应付账款—乙供应商500 贷:银行存款甲公司500
您好,不可以,我们只做自己的账,甲公司收到钱跟我们无关,没有借:银行
我设个银行存款甲公司呢,也不可以吗? 内账就是我们项目上发生的和公司帮忙支付给供应商的
您好,不可以的哦,我们的银行只是自己公司或财务实际在用的老板私卡
看其他应收款-甲公司,这个辅助核算明细账的贷方发生额,就是本月我们转的 老师,这上面的话就没理解,麻烦老师在说下,谢谢你
您好,甲是帮我们代付的,我们转给甲 多少,甲就帮我们代付多少给乙,就是我们付给甲 的钱,也就是付给乙的钱
那如果项目到了500工程款到甲公司 ,甲公司支付给乙材料商400,甲公司把支付400的材料银行回单发给了我们项目上,我们入账 是不是这样呢 借:应付账款乙400 贷:银行存款甲公司400 这算是我们做自己账吗?
您好,不是,借:应付账款-乙 400,贷:其他应收款-甲 400 这样其他应收款-甲还有100余额在借方,这就是欠着 我们公司的
有点不明白 那到了500工程款到甲公司,怎么做会计分录呢?
您好,借:其他应收款-甲 500 贷:银行 500 甲 就是欠着我们500
老师,怎么算是做自己的账?那公司帮我们代付的,或用工程款帮忙付的材料款怎么做才是做的自己的账?而不是做的公司的账呢?
您好,我们的收或付都有账嘛,甲付给乙这个我们也体现在账里的,借贷都是往来科目,看欠款就是往来科目的余额
老师,公司收到工程款500 借:其他应收款-甲 500 贷:银行 500(这个银行就是公司的账户还是私人老师的?) 如果是私人老板的,那不是银行存款就少了嘛,但是私人老板也没有这笔呀
您好,收到工程款是借:银行,我们这个分录是支付嘛 咱是从哪公司账上转的钱就是公账,看实际钱从哪里出去的 收到工程款是不会贷方银行哦