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请问老师,甲公司乙公司都是我们的客户,现乙公司经营不善无法支付欠我公司的一百万账款(我方已开票计入应收账款),乙公司找到甲公司,甲公司愿意帮其支付欠款,甲公司表示之前支付了我方一百二十万预付款(我方银行已收款计入预收账款)这次不会再额外支付要我们自行抵扣乙公司欠款,请问老师这种情况如何做分录谢谢。

2023-06-02 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-02 14:37

你好,需要出一个委托书,乙公司委托甲公司付款的证明,借预收甲公司,贷应收乙公司。

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你好,需要出一个委托书,乙公司委托甲公司付款的证明,借预收甲公司,贷应收乙公司。
2023-06-02
您好,分录不太对, 借:其他应收款 — 甲公司 500 贷:银行存款 — 李的银行卡账户 500 甲公司代支付给供应商乙时,需要有相关的代付协议等证明文件。 借:应付账款 — 乙公司 500 贷:其他应收款 — 甲公司 500 这里不是现金,还是用银行存款好
2025-04-29
同学你好,因为收款开票都是给甲公司的,分录,借,银行存款,169.5,贷,主营业务收入,150,应交税费-应交增值税-销项,19.5。
2021-10-18
可以做坏账处理,需满足 2 点: 备齐证据(甲公司注销 / 破产证明、服务合同、催收记录、车辆收购协议等); 账务按 “借:信用减值损失 贷:应收账款” 处理,汇算清缴时申报扣除(证据留存备查)
2025-12-02
你好,这个按税法肯定是不可以
2024-11-13
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