付款给总公司挂其他应收款
收到发票,挂应付账款
再对冲其他应收款与应付账款

老师,我们公司帮韩国总公司买的东西,发票也开给我们公司,我要怎么做账呢
老师我们公司和别的公司有往来账,现在付款是他有买我们的东西我们也有买他的东西中间的货款低了对方还需要给我们钱这中间怎么做账老师
A公司跟B公司是采购和供应商关系,C是A的上级公司,A公司出钱买B的东西,B发货给A,但是B开票给C,我是B公司,我怎么做账呢?
老师,您好,请问下我们如果买东西,给A分公司付款,发货是A分公司的总公司,开票也是A分公司的总公司,但是总公司给A分公司出具有收款委托书,这种可以吗?税务上有啥风险吗?
老师,我给公司买的东西,公司公户付给我款,发票开的公司名称,这种应该怎么走账比较好
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
好的,谢谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!