借应付帐款贷银行存款 利息做固定资产里面

老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
固定资产已经按照还款的总金额入账了,再入不就重复了吗,例如每个月固定还10000,这里面就包括利息和进项税
你的固定资产里面包含着利息和本金了,不是如果是的话,借应付利账款贷银行存款直接做这个支付就行。
借应付账款,贷固定资产, 借固定资产 应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款, 借应付账款,贷银行存款
老师这个还是不明白,应付账款里包括了本金和利息,您看看要按照第二期,长期应付款到最后可以平账吗
你上面没有写长期应付款,你写的是应付账款。我给你做的也是应付账款,不是吗? 借固定资产 利息加上本金不含增值税的金额, 进项 发票的税额, 贷长期应付款 以后还的利息和本金减去首付, 银行存款 首付, 具体的哪里还不会
你写的是应付账款,人家写的是长期应付款。
应该是长期应付款,原来的会计入到了应付账款,就是利息发票的入账不清楚它是13个点的专票,
用了应付帐款也没关系可以继续用 你也可以调整到长期应付款 借应付帐款贷固定资产 这个红冲的 之前没有发票的无票 在做发票借固定资产 进项 贷银行存款 看下可以了吧
如果你哪里不懂你圈起来看一下哪一个还不会