您好,
借:银行存款
贷:应收账款
老师,我公司前一阵陆续借法人的钱,我挂到其他应付款下,现在法人的钱陆续归还了,法人又陆续借公司的钱,我一直都用这一个科目,其他应付款,这样行吗?现在余额显示负数,是应收回来的金额。
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款的5万和其他应付款相抵可以吗?这样有风险吗?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。这计入了其他应付款-老板。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款-老板的5万和其他应付款-老板 相抵可以吗?这样有风险吗?
请问,上个月公司借款A公司,做账 借 银行存款 10万 贷 其他应付款 10万 这个还款20万,多还了10万,做账还是可以借 其他应付款 20 贷 银行存款吗
老师,母公司借款1000万归还银行贷款,当时做的分录是借:银行存款贷:其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万,我现在做的是借:其他应收款贷:银行存款,那我能不能再做一个:借其他应收款 贷:其他应付款这样夹账一下
老师您好,请问现在是征期,报四月个税,是填写四月计提的工资,还是填四月发三月的工资呢?
您好老师 房贷 夫妻双方的名字 房证也是夫妻双方的名字 那么个税专项扣除 写谁的呢?夫妻双方都做吗?还是只做一方的
老师,这种是叫多分录吗,是死记硬背的还是推导的分录呢?
老师其他单位帮我虚报了个税导致我汇算产生了税款 该怎么办
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
那我之前做的其他应付款要转到应收账款里面是吗?对方不是从事贷款公司,我方支付的利息费他开出的利息发票也是普票“贷款服务”
这个是收到的贷款吗
不是,是我们公司向其他公司的借款,每个月支付利息,每个月也还一些本金
那就是这样做的,没有错
是按收到借款:借银行 贷:其他应付款 计提利息:借财务费用-利息 贷应付利息 时间支付:借应付利息 贷 银行 ???
收到
借:银行存款
贷:其他应付款
支付
借:其他应付款
财务费用
贷:银行存款
不用计提利息了吗?
一般按实际支付的来做就可以
我还是计提吧,上次出纳少转了
也可以的,看你自己