您好!可以的。这个没关系
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师你好,请问一下前两年老板陆续从公司借款,今年老板陆续把材料票抵进来,说之前借款用于支付材料了。材料可以和其他应收款相抵吗?税务上有没问题?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款的5万和其他应付款相抵可以吗?这样有风险吗?
老师好,请问,公司经营4年了,有老板陆陆续续垫付的钱20万左右。这计入了其他应付款-老板。上个月老板向公司借走了5万,如果年底前不还款,用其他应收款-老板的5万和其他应付款-老板 相抵可以吗?这样有风险吗?
老师好,公司向老板借款5万,计入其他应付款-老板5万。如果当年没还给老板,或者几年都没还给老板, 请问这有什么风险吗?税务方面有涉税风险吗?需要考虑什么税吗? 我都是新手。谢谢老师
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗