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老师,A单位与B单位签订联合人才共享协议,意思就是说A单位做研发实验,需要从B单位雇一批人来,这些人在B单位发工资交社保,在A单位兼职,共有五个人,工资三千到五千不等,我在A单位任职,给这些人按工资薪金交个税,现在A单位做实验政府要来验收,财务专家说这部分人按工资薪金交个税不行,必须按劳务费才能计入到这个项目支出,还要开发票,问题是这些人从2022年开始就一直按工资薪金交个税,现在怎么开发票,怎么按照财务专家意思改呢

2025-05-06 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 12:19

补上一个劳务合同 然后,之前申报的工资个税去修改一下,让对方给你们补开发票。但是,这样的话,个税就多了 本来按月开发票,按月缴纳他一次性补开的这些发票一次申报金额了

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齐红老师 解答 2025-05-06 12:19

之前你采集信息的时候,选择的是雇员 现在选择其他 然后在劳务报酬不适用累计预扣法里面申报。

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快账用户6187 追问 2025-05-06 12:25

老师,1.那让这几个人分别给开发票吗? 2.开发票比如说小d每个月3000元,2022年到2023年两年,共计72000元,那小d一次性开72000的发票吗?还是分开按年开还是按月开 3.个人去在去税务局开还是手机上就可以操作

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齐红老师 解答 2025-05-06 12:29

第一是的, 第2个,按年开,你没有发票,没法税前扣除 三,可以

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快账用户6187 追问 2025-05-07 09:26

老师,我上次听财务专家说是还有一个办法和B单位签服务合同,B单位开发票,这样子可行吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:28

他给你开什么发票?他有劳务派遣的资质吗?这个得是专门的劳务公司才行。

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快账用户6187 追问 2025-05-07 09:46

那就不行,老师,对方没有劳务派遣的资质,老师,假如他们个人现在按年开,开了两年的发票,交多少税,这个怎么计算,之前给他们按照工资薪金交个税,年底汇算清缴不涉及补税,所以如果都更正为劳务费申报,年底汇算清缴工资薪金和劳务费是一样的,合计算的话,前期交多少税,后期就退多少税吧老师

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:52

收入≤4000元‌:应纳税所得额=收入额-800元,按20%税率计算‌ ‌收入>4000元‌:应纳税所得额=收入额×(1-20%),按超额累进税率计算 预交的数额按照这个来计算,汇算清缴的时候,合并的综合所得用累计收入乘以80%-6万)*工资表里面的税率

收入≤4000元‌:应纳税所得额=收入额-800元,按20%税率计算‌
‌收入>4000元‌:应纳税所得额=收入额×(1-20%),按超额累进税率计算


预交的数额按照这个来计算,汇算清缴的时候,合并的综合所得用累计收入乘以80%-6万)*工资表里面的税率
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快账用户6187 追问 2025-05-07 10:46

老师,麻烦您帮我算一下每个月4200元,一年50400元,两年100800元,这个人开发票的时候预交多少税

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:49

你好,这个两年的发票一次开出来吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:49

如果是的话,100800×80%*40%-7000。预缴的时候按照这个来。

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快账用户6187 追问 2025-05-07 11:33

老师,您不是说分开按年开吗?那就是开两张发票,每张发票金额50400元,那个税应该是50400*80%*40%-7000元=9128元吗?老师

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齐红老师 解答 2025-05-07 11:34

50400×80%*30%-2000按照这个来 应纳税所得额不到5万。

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补上一个劳务合同 然后,之前申报的工资个税去修改一下,让对方给你们补开发票。但是,这样的话,个税就多了 本来按月开发票,按月缴纳他一次性补开的这些发票一次申报金额了
2025-05-06
你好最后那种说法是不对的,你可以在三个单位领取收入的。然后在第二年汇算清缴就可以了。
2023-03-30
你好,你们老板做汇算清缴了吗?个税
2023-05-17
你好,要是满足这些条件就选择是
2021-02-05
同学你好 你对应的都有发票吗
2020-10-04
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