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老师,请问支付本月工资和计提下月工资要怎么做账呀

2025-05-06 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 16:01

你好,应该是计提本月和支付上月工资吧

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,本月计提5月工资和付5月工资。这个就是当月工资,当月发放啊 本月计提5月工资下个月也就是6月做账才发5月工资,这种是当月工资,下月才发放
2022-03-26
你好,补上一个计提就可以啊,个人负担的,在工资里面借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-07-07
你好, 上个月计提工资: 借:管理费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 本月发上月工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
2020-09-05
您好,详细处理如下: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 注意事项: 社会保险没办理之前不能计提,“五险一金”计提比例各地不一样。企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入“管理费用”。
2021-10-14
亲,权责发生制做账,借劳务成本,贷应付职工薪酬,有收入这个结转成本,借主营业务成本,贷劳务成本,把工资结转到主营业务成本下面
2020-12-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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