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法人个人转给经理65384元,经理还到公司账40000元还有25384元没还冲报销费用,报销用其他应付,还款用其他应收具体怎么做分录

2025-05-07 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 09:32

法人个人转给经理款项时: 因是法人个人与经理的资金往来,与公司账务暂无直接关联,公司账上无需做分录。若法人先将钱转至公司账,再由公司转给经理,分录为: 法人转钱到公司账: 借:银行存款 65384 贷:其他应付款 - 法人 65384 公司转给经理: 借:其他应收款 - 经理 65384 贷:银行存款 65384 经理还款到公司账时: 借:银行存款 40000 贷:其他应收款 - 经理 40000 经理报销冲减剩余款项时: 假设报销费用属于管理费用等,分录为: 借:管理费用等 25384 贷:其他应收款 - 经理 25384

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:35

报销用的是其他应付

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:35

法人转给经理为了还到公司账上

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:36

这样怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:37

那你只要把上面分录里的其他应收款换成其他应付款就可以了

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:38

还款用的其他应收

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:38

具体怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:39

还款和报销都要用同一个科目才对

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:41

那以前借的钱都要转到一个科目吗?其他应收或者其他应付吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:42

没有利息的最好是都用一个往来科目

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:47

这样怎么分是借公司钱还是报销的

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:48

摘要可以写清楚的

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快账用户6841 追问 2025-05-07 09:48

查明细怎么知道是借款还是报销?

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:53

这个就是查分录哦 看摘要

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快账用户6841 追问 2025-05-07 10:01

这样不是很麻烦吗?

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快账用户6841 追问 2025-05-07 10:04

还款用其他应收账款,25384用其他应收其他应付对冲可以吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:04

同学你好 这个可以的

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快账用户6841 追问 2025-05-07 10:08

20000用给对方业务费这个怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:11

你的意思是这是收入?

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快账用户6841 追问 2025-05-07 10:12

支付给对方业务提成

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快账用户6841 追问 2025-05-07 10:13

按报销计入其他应付可以吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:14

同学你好 这个可以的

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快账用户6841 追问 2025-05-07 10:22

还有5384没有还也没有业务借其他应付贷其他应收可以吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:25

同学你好 这个可以的

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法人个人转给经理款项时: 因是法人个人与经理的资金往来,与公司账务暂无直接关联,公司账上无需做分录。若法人先将钱转至公司账,再由公司转给经理,分录为: 法人转钱到公司账: 借:银行存款 65384 贷:其他应付款 - 法人 65384 公司转给经理: 借:其他应收款 - 经理 65384 贷:银行存款 65384 经理还款到公司账时: 借:银行存款 40000 贷:其他应收款 - 经理 40000 经理报销冲减剩余款项时: 假设报销费用属于管理费用等,分录为: 借:管理费用等 25384 贷:其他应收款 - 经理 25384
2025-05-07
您好,没问题是可以这么写的
2022-06-19
你好,可以的,可以这么做的。
2022-08-17
同学你好,这个不能用两个科目的,如果一开始用的是其他应收款,就一直用其他应收款的;
2020-09-17
你好,是说所有你描述的账务处理吗?
2020-11-06
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