法人个人转给经理款项时: 因是法人个人与经理的资金往来,与公司账务暂无直接关联,公司账上无需做分录。若法人先将钱转至公司账,再由公司转给经理,分录为: 法人转钱到公司账: 借:银行存款 65384 贷:其他应付款 - 法人 65384 公司转给经理: 借:其他应收款 - 经理 65384 贷:银行存款 65384 经理还款到公司账时: 借:银行存款 40000 贷:其他应收款 - 经理 40000 经理报销冲减剩余款项时: 假设报销费用属于管理费用等,分录为: 借:管理费用等 25384 贷:其他应收款 - 经理 25384
A同事原有备用金5000元。月底付完报销费用后账上还有145元,他已付款给供货商没向公司报销的有158元。。后来发现他资金截留。公司又付给他9102.29元让其向未付的供货商付款(9102.29前期已向报销 ),后公司当期借款13800元。老师。这个账务处理应该怎么做。
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户,这个分录可以这样写吗? 贷:银行存款 借:其他应付款–法人 贷:其他应付款–法人 借:管理费用–报销款
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
老师 请问公司注销欠法人求他应付款4万元,账上钱只剩下1万元,还给法人一万,还欠3万,公司申请注销,这笔其他应付款应该怎么处理呢,反过来的意思就是这笔钱公司还不上了不用归还,注销处理需要怎么做呢?
老师,公司经常往法人账户上转账,我做了其他应收款,后面公司的支出我都是冲其他应收,按理说这个钱是要还给公司的,如果法人没有通过银行存款这个科目把钱转给公司,我直接冲销其他应收可以吗,这样有没有风险
老师,私人账户打款到公司账户,备注怎么写
小规模最新规定是季度不超30万还是季度不超45万不用交增值税?
有笔货款回到老板私卡了,发票也开了怎么记呢
公司几个账户都被冻法院冻结了,现在法定代表人个人代付公司相关费费用,请问怎样才能降低风险?
这句话什么意思?1年和5年对应的是什么情况?
你好,老师,是这样的,现在税局需要我们公司提供购买电站的转账凭证,这电站我们也已经转手卖给其它人了,当时我们是从法院手上拍卖回来的,是由另一个我们自己的小水电站的公账转给那电站当时的法人,只转了500W,余下的250W是我们老板个人私账转的,但不是转给法人,而是转了另一个人,因为那法人欠他的钱,我们老板就直接转给了那债主,帮那法人偿还,转账凭证上的不是法人,直接和税局说会不会有问题呢?
老师好,我们公司是高新技术企业,所得税汇算清缴的时候A107041也填了,税率还是25%不是15%
答案对吗?解释的感觉反的呀
老师,上个月的销售发票红冲了584800 ,这个怎么入账,上个月的入账是 借;银行存款 816800 贷;主营业务收入 80812.87 应交税费_销项税 8081.13
老师,您好,财务分析的杜邦体系是什么?
报销用的是其他应付
法人转给经理为了还到公司账上
这样怎么做
那你只要把上面分录里的其他应收款换成其他应付款就可以了
还款用的其他应收
具体怎么做
还款和报销都要用同一个科目才对
那以前借的钱都要转到一个科目吗?其他应收或者其他应付吗?
没有利息的最好是都用一个往来科目
这样怎么分是借公司钱还是报销的
摘要可以写清楚的
查明细怎么知道是借款还是报销?
这个就是查分录哦 看摘要
这样不是很麻烦吗?
还款用其他应收账款,25384用其他应收其他应付对冲可以吗?
同学你好 这个可以的
20000用给对方业务费这个怎么做
你的意思是这是收入?
支付给对方业务提成
按报销计入其他应付可以吗?
同学你好 这个可以的
还有5384没有还也没有业务借其他应付贷其他应收可以吗?
同学你好 这个可以的