你好,这个分录是一样的,只是金额写负数而已 比如借其他应付款-584800 贷主营业务收入(负数) 贷应交税费-应交增值税(f负数)
老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
老师,上个月做了无票销售,这个月退货款,分录这样做对吗? 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 贷:银行存款
老师,上个月开了红字发票,本月做账是不是把上月的分录冲销借:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额贷:应收账款呢?
老师,我上个月开的普通发票这个月红冲了,上个月原来做的是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,这个月红冲后要怎么做分录
去年的服务费发票,今年冲红,怎么做账?直接写负数,银行存款对不上啊?原分录是:借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费销项税
合伙公司帮垫付租金,计提的时候: 借:管理费用_房租 借:管理费用_物业管理费 贷:其他应付款_永宏公司 现在已经用银行支付回这笔款给永宏公司应该怎么做
老师,我们是建筑行业,外地项目预缴,开票当月申报预缴。可下月缴纳吗?还是当月就得缴纳
请问老师,两自然人合伙开有限公司A,A公司投资了B公司,占股百分之十,现在B公司亏损一百万但仍继续经营,A公司的两个自然人有一个要退出,计算退出者承担亏损金额时,要不要加上应承担B公司的亏损100万*10%?
老师,我的软件账,是半截子账,当时应付账款上直接挂的一个供应商的期初数据是5000元,现在付了4000元,那1000元应该怎么调整?
公司申请高新技术企业,对于上市有没有什么作用?
老师,从农户收购中药材,砂仁,要申请开具收购发票。我们把砂仁烤干后卖给制药公司。我们卖干的砂仁免税吗?
国有独资企业董事,是谁任免的?
申请外管证,涉税事项报告完以后,报验,是在特定主体登录那登录进行报验吗,那核销得时候,在哪核销,
老师您好,我咨询一下,公司的货款利息普票可以抵扣税额吗
企业一般帐户的银行印签卡可以提供复印件给付款的客户吗