借:管理费用
贷:其他应付款
老师,我想问下,我们和一个客户有往来业务,然后我们是租他们的场地办公,就是每个月要付给他们房租,没票,这种情况下,我可以把付的房租做进往来款里吗
老师,您好,我想问下我们预付了半年的房租,是不是先计入预付账款,然后分摊到每个月啊,还有就是我们是从月中开始租用的,那么分摊是按天数分摊吗?还是可以直接除以6分摊到每个月
老师 我们公司每月支付房租水电费,领导房租水电要跟他另一家公司分摊,每个月我们公司出,但是要挂一个往来账,请问这个怎么做账呢
老师,我想问一下,我们从公户支付房租,房东是个人,没有发票,要如何做账?
老师你好,我想问一下,我们公司房租每年50,今年只付了35万,预付帐款已冲完,那接下来是不是,每月借:房租4万,贷:应付帐款4万,逐月摊?
企业招一个残疾人,是不是人数不超过66人的话,残保金就全免吗
老师我想问问24年5月和12月做账支付企业所得税,为啥摘要写着支付23年的企业所得税呢
老师好!发票金额应该是2500,我们多开了05元,发票金额是2550,对方按照实际打款,发票下月冲红,当月会计分录怎么做?
老师,怎么查询本公司的房产税和土地税当时填写的信息
上海合资企业税务局有啥优惠政策
请问北京一家公司给员工买的防晒衣 一件10元 需要交个税吗
客户个人名字的住宿发票,公司计入招待费可以吗
老师,公司有个淘宝对公的账户,2023年8月淘宝公司汇入1毛钱,这是确认金额,也不用返还的那种,后来我们转入了一笔钱,消费了一笔,当时也没有太注意差这一毛钱,现在发现淘宝余额多一毛钱,这我怎么调整账跟余额是一样的金额?分录怎么做?
固定资产都折旧完了,那么年报固定资产折旧表还要填吗
老师你好,收到个人的不明款项和支付出去的不明款项,导致资产负债表不平衡,应该用其他应收款还是其他应付款
好的,谢谢老师!这个分录每月都应该做吧
是的,这个每个月都有的