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老师你好,24年企业所得税需要退税,我们是高新企业,需要调增,不退税,我怎么调整

2025-05-08 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 10:39

在105000第30栏强行纳税调增

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快账用户2595 追问 2025-05-08 10:45

我填写哪个数据,我不知道怎么填写

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快账用户2595 追问 2025-05-08 10:48

老师我要退50662.07元的税,我需要调增多少,在那个明细调整

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齐红老师 解答 2025-05-08 10:48

把应退的税调整为0,就是税金/所得税率

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快账用户2595 追问 2025-05-08 10:54

在那个表格填写

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齐红老师 解答 2025-05-08 10:56

就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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快账用户2595 追问 2025-05-08 10:58

我填写多少才能调平

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:01

直接拿这个数字除以=50662.07/0.25

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快账用户2595 追问 2025-05-08 11:11

高新的企业所得税是怎么算的

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:17

实际需要交的税是按应纳税所得额*15%,

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在105000第30栏强行纳税调增
2025-05-08
你好,填写的是调增金额。帐载金额,那里也需要填写。
2021-07-16
2000÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列
2024-04-10
纳税调增 不做分录 在纳税调整明细表扣除项目的其他里面。
2021-06-18
同学你好 你们直接调增成本费用就行了
2021-05-08
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