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老师,去年公司6月买了两架车,现在老板才找出发票给我,我应该怎样做,发票也是去年六月六开了的

2025-05-08 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-08 16:55

您好,这个要更正去年的财报和数据才行。

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快账用户1875 追问 2025-05-08 16:56

那计提我能从这个月才开始补计提之前月份的吗?

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:57

你好,是的,分录是补到这个月。当然你如果能反结账回去改也可以

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您好,这个要更正去年的财报和数据才行。
2025-05-08
您好,应当去年增加固定资产,不是收到发票
2023-04-14
五月份借发出商品贷库存商品
2022-08-02
你好。12月分录 借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证发票 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
2022-04-17
包装箱在六月份的时候已经到了吗?如果是的话,借周转材料贷,银行存款, 七月份开了发票,借应付账款贷周转材料,然后在做发票的企业周转材料贷应付账款。
2022-07-25
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