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销售发票红冲,增值税已经交了应该怎么办

2025-05-08 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 18:44

同学你好 这个月红冲的就冲减这个月的蓝字发票了

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快账用户7052 追问 2025-05-08 18:46

就是按这个月开的蓝字发票减去红冲发票的收入去报税吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 18:48

同学你好 对的 是这样的

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快账用户7052 追问 2025-05-08 18:59

如果这个月没有开票,只开了一张负数发票,怎么报

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齐红老师 解答 2025-05-08 19:02

那就按负数申报哦

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同学你好 这个月红冲的就冲减这个月的蓝字发票了
2025-05-08
你去开票系统红字信息表查询下载,之后导入进去 开发票 界面有红字,点这个
2021-03-17
同学您好,在下月自动冲销项及和附加税
2023-04-12
你好,你可以申报12月的时候申请退税或者做留抵税额,明年继续抵扣
2024-12-14
您好,这个是可以不红冲的
2023-11-15
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