年累计的利润总额-弥补亏损)*15%
老师你好,为什么我是小型微利企业,所得税季报中,应纳税所得额没有按25%减征,再按20%计算所得税,它是直接按25%企业所得税税率计算的所得税
老师您好,我们公司从业人数和资产总额都符合小型微利企业的认定标准,只有年度应纳税所得额从上个月开始大于小型微利企业的认定标准,所以企业所得税税率由5%上升到25%,这是因为今年出口业务销售毛利率很大,我想问问,如果明年我们公司出口业务没有那么多,年度应纳税所得额又符合小型微利企业的认定标准以后,我们公司交企业所得税可以重新按小型微利企业优惠税率来计算吗
小型微利企业为20%,非居民企业为20%。小微企业所得税税率是按其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税计算的! 老师不考虑目前小微企业优惠政策,正常交所得税的话,比如利润为50万, 50*50%*20%=5万吗?计算正确吗
对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,老师这句话是啥意思有点不理解
4、甲公司2023年度为符合条件的小型微利企业,当年企业所得税应纳税所得额260万元。已知,小型微利企业减按20%的税率征收企业所得税。计算甲公司2022年度应缴纳企业所得税税额的下列算式中,正确的是()。(1分) A 260×20% B 260×25%×20% C 260×50%×20% D 100×25%×20%+(260-100)×50%×20%
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师,这个政策是真的吗?公司不是赚钱了就要交企业所得税吗?销售牛肉真的免增值税和企业所得税吗?
外购在销售的增值税可以免所得税没有这个政策不清楚,因为这个是地方政策。
老师,假如是免企业所得税的,收入填1000万,成本填600万,净利润200万,选择免税政策就不用缴纳企业所得税了吗?
你好,你这个是亏损本来就不交税 ,你上面截图的这个政策是假设收入100成本是80,没有其他的这个20也不需要交所得税呀
老师,不用管截图,享受免企业所得税的企业,假设收入一千万 成本和费用800万,净利润是200万,这个不是赚钱了吗?因为有这个政策,申报的时候选择该政策就可以享受免税?正常赚了200万不是要缴纳10万的企业所得税吗?
你好对的 是这个意思的