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发出商品确认收入了,未开票未收款,挂的应收,下个月收款开发票,账务怎么处理,税务怎么处理

2025-05-08 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 19:33

1、商品销售时就要确认增值税,不管是否开发票,分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费——应交增值税(销项税额) 申报增值税时,填未开票收入。 2、下个月收款开发票: 借:银行存款 贷:应收账款 申报增值税时,开票的部分正常填写,然后未开票收入填一个负数。

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快账用户7901 追问 2025-05-08 19:35

账务不用红冲吗?还有未开票收入填负数是不是有风险啊

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齐红老师 解答 2025-05-08 19:39

账务不用红冲。 因为你销售了,正规处理就要申报缴纳增值税。次月又开了发票,未开票收入不填负数就会多交税,税局那边能够解释清楚的就没问题。

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快账用户7901 追问 2025-05-08 20:04

那如果未收款未开票,确认收入和销项税了,发生退换货,就要冲减收入吧

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齐红老师 解答 2025-05-08 20:09

是的,同学的理解是正确的~

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快账用户7901 追问 2025-05-08 20:41

那我们公司基本都是第二个月回款,那不是每个月都要填负数吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 20:46

如果都是在第二个月回款的时候开发票,确实是这样的,每个月都要填负数,税务上面只要是如实填报是没有问题的。 如果确实担心有风险也可以和当地主管税务机关沟通一下~

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