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上月已收款,挂应收账款,未开票,本月确定对方不要开票,需要在本月申报未票收入,账务怎么处理

2023-12-28 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 10:02

学员朋友您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。

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学员朋友您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
2023-12-28
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 在附表1未开具发票列填负数
2024-04-08
您好,下月开了票要把前面的未开票做负数,然后再做正数分录
2025-07-30
填写在未开票的销售额里。 下个月在开票时把无票收入的分录红冲,然后在未开票的销售额里填写负数。
2024-02-19
帐上把无票分录红冲按发票入账 申报时,无票收入填写负数申报。
2022-06-06
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