您好,如果对方没有抵扣,不用开红字信息表,直接红中再开发票就可以

对方要退款给我们,然后对方要开红字发票给我们,请问一下对方开红字发票我们要提供什么给对方呢
老师请问,我们发票票面金额是万元版,客户是十万元版,业务取消我们给他们开了三张发票,对方说给我们开一张红字发票申请表这样不可以吧
我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
我们开给对方10万发票,对方已经认证了,现在付款支付7万,剩下的3万开红字发票。是不是要对方先给我们开红字发票信息表,然后我们开个10万红字发票,再开7万的正数发票
老师您好,我想问下,我们是销售方,发生销售退回业务后购买方开了一张红字申请表给我们,我们开完对应红字发票后要寄给他们吗,原发票已抵扣
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
如果对方抵扣了呢
抵扣了,对方开红字信息表,你们开负数发票
可以我们申请红字发票申请单?
不行,要对方申请才可以的
如果我们供了13万的货,开10万红字,对方怎么申请,也是按照13万申请红字?
你们开了13W的发票,然后开了10W的红字发票吗
对的,这种怎么申请
这种要对方认证抵扣了,然后对方开红字信息表,你再开10W负数发票
对方的红字发票申请单需要写上金额码
要的,要写金额的,这样你才能开发票