你好是的,就是这样子操作。

老师,我们给对方开了专票,由于一些原因,对方没给我们全额打款,对方认证了话,需要给我们开红字信息表,我们开销项负数给他,没有认证的话,我们给开红字信息表,然后开红字发票是吧?
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
我们开给对方10万发票,对方已经认证了,现在付款支付7万,剩下的3万开红字发票。是不是要对方先给我们开红字发票信息表,然后我们开个10万红字发票,再开7万的正数发票
在申报期,还没有申报增值税可影响可红字发票信息表。
你好!这个不影响的