你好,你如果有发生就填,没有发生就可以不用。
老师好!请问业务招待费的一级科目只能是销售费用吗?可以是管理费用吗?是管理部门产生的
老师,我看利润表里业务招待费只在管理费用下面有,,我可以把销售费用下面设置二级明细科目业务招待费吗?这样到时汇算清缴时把管理费用和销售费用的二级明细科目业务招待费的加一起看是否超过扣除比例?
老师,研发企业,利润表中,研究费用是管理费的一级科目,汇算清缴年报表中,管理费和研究费要拆开填吗?如果拆开填列,年报纳税申报表里管理费+研究费用之和等于我利润表上的管理费,对吗?多谢
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师,1、研发人员报销的招待费是计入研发支出还是管理费用啊?2、如果计入研发支出,月末会结转到管理费用,那么汇算清缴的时候,填的业务招待费的金额是只包含销售费用、管理费用、制造费用)中的业务招待费金额总和,还是也包含研发支出的业务招待费金额啊?
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
资.料什么时候寄出呢?
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
进口综合税率,是包含进口关税,增值税,消费税了吗? 例如进口手表2万
老师,餐饮公司从一月开始没经营了,股东也没有让办停业,他们说合适的时候还要经营,已经报了两期0申报,这期还能0申报吗
小规模减免税分录怎么处理