您好,因为这个是留底申报的,所以不用结转
老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,进项大于销项,月末不做账务处?那什么时候还会有进大于销,借未交增值税贷应交税费转出多交增值税?
老师,请问我月末应交税费进项大于销项,需要结转增值税到未交增值税吗/
你好,问题1增值税月末销项大于进项,需要把余额转到未交增值税对吗?问题2进项大于销项需要结转到未交增值税里吗?
月末销项税大于进项税用不用结转到未交增值税科目里?
老师,您好!企业所得税汇算清缴的《A105000纳税调整项目明细表》业务招待费和表中列有的所有支出项目都要填列吗?税收金额是机子自动带出的吗?
老师,这个月个税的申报期到几号?
老师 刚发现去年工资多计提了一万块钱,怎么平账?
老师,计提租金,支付租金如何做分录
老师我们在做计算,其他应收款一水电费时候,发现发员工离职工资时候预估扣水电费,多扣了员工的水电费查看这个科目是付几千呢,现在我需要充平账吗,大约多扣了几千了,因为好几年的数据,可以做一笔,借:其他应收款一水电费,贷:管理费用——福利费红字,可以?但是又担心离职人员过多几时我这个月调平,下次一样有这种情况
老师,每个月的汇率去哪里查
请问老师去年多结转了成本,汇算清缴财务报表能不更正,可以直接在纳税调整表调增吗?
老师,我单位是工程公司,开了发票文明措施费出去,做账时是计入主营业务收入吗?
老师,你好,我们公司税务账的原材料是等进账发票抵扣了才入账的,有个新同事说采购材料要交印花税,那我是按一个月采购金额来做印花税吧,不可能按进账抵扣的来交吧
老师,9000元的手机,是进固定资产合适还是低值易耗品合适?