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3月份买的办公室窗帘,4月份的发票还未收到,该怎么做账

2025-05-10 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 17:27

业务发生了就要如实做账,所以在3月份就要做账,发票到了贴在后面就行。

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快账用户9188 追问 2025-05-10 17:28

但是3月份做账的话,我发票是5月份的日期不一致诶

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齐红老师 解答 2025-05-10 17:35

这样没有关系,只要次年5月31日汇算清缴之前取得发票,就可以税前扣除。

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