业务发生了就要如实做账,所以在3月份就要做账,发票到了贴在后面就行。
建筑企业,办公室负责人,3月份,到11月份工资未计提未发放,12月份要统一发放应该如何进行账务处理,工资表是把前几个月的统一做一张工资表,还是按月每个月都做
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
3月份暂估的成本,4月份发票到了怎么做账,要冲回3月份后再重新做么,还是直接把发票放进三月份
我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?
12月开票未收到款,作应收账款,4月份收到一张10月份到期的电子汇票,4月份的账务处理怎么做?
老师你好,出口退税申请可以撤销吗?撤销后能不能重新申请?撤销退税申请会不会被罚?
老师,法人退休了,她出差的住宿费,能不能税前扣除?法人退休了,无法缴纳保险了
工资申报发现个税多缴纳了,更正申报后,如何申请退税多缴纳部分
老师,我想问一下,生产企业用的柴油,我应该做什么科目
老师,现在申报企业所得税季报的时候出现了附报事项,其中已经计入成本费用的职工薪酬哪里寻找(含公司承担的社保吗),实际发放的填写去掉个人承担的社保吗
老师,小规模季度销售不超过30万,全都是无票收入,也没有开专票。 填报的时候,就填第10栏。是吗
中秋节发的福利可以不报个税吗?
老师,我是超市的,每天营业收入的钱,必须要绑定公户,直接进公户吗?
小企业准则有待处理财产损溢?
老师,公司购买了房产,怎么折旧,怎么做账
但是3月份做账的话,我发票是5月份的日期不一致诶
这样没有关系,只要次年5月31日汇算清缴之前取得发票,就可以税前扣除。