借应付账款,贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。三月份开的红色信息表是吧。

一月份我公司收到进项票已经认证抵扣。后来供应商发现开票错误,三月份我公司申请了红字发票,供应商开具了销项负数发票以及重新开票。这种情况下我怎么做账?
请教个问题啊,我是销售方,1月份开出的发票,如果我3月份申请红字发票信息表,4月份才开的红字专票,现在我报3月份的税,红字那个税额怎么才能在3月份冲减
老师您好,我在3月份开了一张电子普通发票,结果在4月份给冲红了,能做作废4月份冲红的发票吗,客户已经在3月份报了发票了
本月收到3月份供应商开的的电子发票,已经抵扣,发现金额开错,3月份的账我要怎么做?红字发票是4月份开的
我们是购买方,原发票已抵扣,现要退货,3月份我们开了红字信息表,但供应商4月份才开出红字票,我们已经在3月份进项转出了(系统里生成的)账务上做了红冲处理,这张4月份的票能放在3月份的账本里吗?
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
个体户是应纳税所得额200万以内经营所得个税减半计算是吗?
纸质退货单原来退货单号是001,对账单退货单也是001,给到供应商的退货单单号也是001,现在我们系统出了点问题,把001替换成了002退货单号,这样一来,我们要重新给供应商002退货单盖章,001等于作废了,我想问的是可以做一个备注:001退货单替换成002吗,到时候对账就认可002单据就可以了
已经勾选抵扣了的增值税专票可以撤销抵扣勾选吗?
养羊的合作社,场地是老板个人的,合作社租过来使用,现在合作社在此场地上新建了羊圈,还有冷冻厂房,冷冻库,这些费用应该计入什么会计科目
个人帮公司做项目,个人一定要开发票给公司吗?
公司8月工资已经发放,但没有计提,12月发现了,是8月反结账在8月计提,还是在12月补计提,会计分录怎么做
山东省泰安上学的大学生报考之前需要信息采集吗
是采购的原材料,4月份开的红字信息表
你好,三月份不用做,四月份做我上面的就可以。
3月份这张发票不做账吗?
我的意思是这张错误的发票3月份该怎么做?
三月份借库存商品应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。