同学,你好 对账后,确认收入
您好老师,我是贸易公司我咨询您个问题,给医院发货,我们是货款先收到,然后开发票,这个时候会确认收入,待次月才会发货,当月做主营业务成本暂估,然后次月发货后冲销暂估,这样确认收入的时间和暂估成本的方法对吗
你好老师,我们在一月份签了个销售合同,2月份收的钱,但货物分了两次发出,6月发一次,8月发一次,期间未开发票,那我要在什么时候确认收入呢?是发货的时候吗?
老师,我们是销售药品的药店(老板有30个分店) 假设所有门店10月采购100万货款(实际支付) 但是我们的进销存系统,所有门店的实际销售成本是75万 以实际销售成本75来计算成本的话,那做分录的时候,是要找这75万的发票出来吗? 但是这75万的发票不是同一个厂家,不是一起开过来的,有的药品是去年进的货,现在才卖掉(这个发票问题该怎么处理)
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师您好我们上月收到一笔54万元的销售收入,技术研发服务费收入,当月收款也给对方开票了但是我们是先收款后提供服务,这种情况什么时候确认收入呀,是开票当月还是服务完工呢
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
那当月发货的时候,出库的单子写的销售单,价格也是销售的价格呢?
同学,你好 你这个是委托代销业务,委托代销商品收入确认的时间点是在收到受托方提供的代销清单时
那这个要些什么凭证,分录怎么写呢
那门店4月的销售,要5月才对账开票,那我4月确认收入,5月对账开票,怎么处理呢
同学,你好 正常做收入的分录 需要代销清单作为附件
同学,你好 如果你要4月确认收入,5月再开票,也可以。4月做无票收入,5月红冲无票收入,再做开票收入分录
老师这个是委托代销合同吗
开票是开给这个公司的
同学,你好 这个上面写的是购销合同,内容更符合正常销售