你好,建议开了发票确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。 次月发出商品,可以不用做。

你好老师,我们在一月份签了个销售合同,2月份收的钱,但货物分了两次发出,6月发一次,8月发一次,期间未开发票,那我要在什么时候确认收入呢?是发货的时候吗?
老师,确认未开票收入,比如我在12月预收了款项2万,在4月的时候才销货1.5万给对方,没有开票,那我是直接在4月确认1.5万的未开票收入呢还是2万呢,还是先不忙确认收入,等到下次把剩下的货物一起发给对方了才确认收入2万
公司5月份才注册,然后签订了一份3年期限租赁合同,签订时间是从3月份开始。10月份收到第一年的租金,没有开发票,没有申报收入,可以等到开票的时候再一次性确认收入吗 小规模纳税人 对方要求开具增值税专用发票 老板收了钱但是不肯开票 税费高
老师,我们是按照发货来确认收入的,然后8月份把发货的未莱发票的全部做了一个记账凭证,手工算了下税金,在8月份纳税申报的时候已经报了增值税,那在9月份的时候其中部分开了发票,这个9月份的账务怎么处理。才是对的
去年11月份销售了一批货物,今年3月份销售退回,并在3月份开了红字发票,那么我这次汇算清缴的时候,纳税调整项目表需要填吗
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
老师,请问,我25年没有缴纳社保,填25汇算清缴的时候,社保哪里直接填0嘛?因为公司是欠缴的状态
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
去年的事了,可对方到现在也没要开票,,要一直等对方要开票才确认吗?
款项对方已在2月份转过来了,货物手机陆续发出的
那你可以等货物发完之后做无票收入呢
那就是说,收到款项时先进预收,等货物发完后再确认收入,对吧老师
你好,是的呢。金额大的话建议要开发票的呢
好的老师谢谢
不客气,祝你一切顺利