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老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理

2025-05-11 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-11 09:27

账务处理 甲方:发货记 “发出商品”,乙方销售后甲方按零售价确认收入、转成本,收款时冲 “应收账款”。 乙方:收货记 “受托代销商品” 和 “受托代销商品款”,销售时确认收入、成本,结算时冲 “应付账款” 并处理增值税。 税务处理 甲方:乙方销售次月开票算增值税销项,所得税按准则确认收入成本后汇算调整。 乙方:销售算销项,取得甲方专票可抵进项,所得税按规定调整收入成本,手续费等收入计应税收入。

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同学您好, (1)甲公司, 2021年1月1日, 借:发出商品   5400    (60*90)    贷:库存商品   5400 3月, 借:应收账款   12204    贷:主营业务收入   10800   (180*60)           应交税费—应交增值税(销项税额)   1404    借:主营业务成本   5400    贷:发出商品   5400 5月, 借:银行存款   12204    贷:应收账款   12204 (2)乙公司, 2021年1月, 借:受托代销商品   10800    贷:受托代销商品款   10800 3月,售出代销商品, 借:银行存款   13560    贷:主营业务收入   12000   (200*60)           应交税费—应交增值税(销项税额)   1560  (12000*13%) 借:主营业务成本   10800    贷:受托代销商品   10800 借:受托代销商品款   10800    贷:应付账款   10800 收到增值税专用发票, 借:应交税费—应交增值税(进项税额)   1404    贷:应付账款   1404 5月, 借:应付账款   12204    贷:银行存款   12204
2022-01-06
1,借应收账款60×180×1.13 贷,主营业务收入60×180 应交税费,增值税60×180×13% 借,主营业务成本60×80 贷,库存商品4800
2022-11-29
借,应收账款60×180×1.13 贷,主营业务收入60×180 应交税费60×180×13% 借,主营业务成本5400 贷,库存商品
2022-01-06
同学您好, (1)甲公司, 2021年1月, 借:发出商品   5400    (90*60)    贷:库存商品   5400 3月收到代销清单时, 借:应收账款   12204    贷:主营业务收入   10800    (60*180)           应交税费—应交增值税(销项税额)   1404   (10800*13%) 借:主营业务成本   5400     贷:发出商品   5400 2021年5月, 借:银行存款   12204    贷:应收账款   12204 乙公司的处理在下条信息,请稍等
2021-11-25
同学您好, (1)甲公司, 2021年1月1日, 借:发出商品   5400    (60*90)    贷:库存商品   5400 3月, 借:应收账款   12204    贷:主营业务收入   10800   (180*60)           应交税费—应交增值税(销项税额)   1404    借:主营业务成本   5400    贷:发出商品   5400 5月, 借:银行存款   12204    贷:应收账款   12204 (2)乙公司, 2021年1月, 借:受托代销商品   10800    贷:受托代销商品款   10800 3月,售出代销商品, 借:银行存款   13560    贷:主营业务收入   12000   (200*60)           应交税费—应交增值税(销项税额)   1560  (12000*13%) 借:主营业务成本   10800    贷:受托代销商品   10800 借:受托代销商品款   10800    贷:应付账款   10800 开具增值税专用发票给甲公司, 借:应交税费—应交增值税(进项税额)   1404    贷:应付账款   1404 5月, 借:应付账款   12204    贷:银行存款   12204
2022-01-06
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