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老师,我现在做的账是从3月份开始,那之前的财务断断续续,他们只做应收应付。那我3月份开始建账,我期出数就取零了,那是不是我这样做出来的效果报表就不准了?

2025-05-11 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-11 09:52

你好,是的,这样确实不准

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你好 最好是和他们要一份期末余额表 要是很多科目 您没有明细科目
2021-06-02
您好!不行。要有4月的数据,5月接着做
2022-06-22
那你直接从三月份重新建账就可以了,根据他现在实际有的数据进行建账。
2021-03-30
同学你好,你可以把应付账款和预付账款余额表(放到末级科目)导出来看一下,是不是资产负债表上的取数,是不是按相抵后的金额列报的。
2020-08-17
你好 不对 10月发的工资是11月申报  
2020-11-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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