您好!不行。要有4月的数据,5月接着做

老师,我现在接受的账是从5月23号开始自己做的,四月份的人家那边已经做了,我直接录入期初数据从5月23号开始记,那么四月份的财务报表就没有可以吗
老师,我四月份开始接手做账,但是之前1月份缴纳的上年度第四季度的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里了,现在人家一直显示在已交税金借方
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
有一家公司本来在连云港的。那边注销之后再常熟又重新注册了。到了常熟来。我看他财务报表本年累计数收入是有金额的。我是11月份接手的账。10月申报是我报的。那我这个建账日期应该从10月开始吗那他以前的本年累计数有收入的,我该怎么弄?
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
老师付邮寄样件和退回产品运费计入什么科目
老师,劳务派遣公司,员工多,临时工也多。人来人往的。请问如何申报个税呀?
老师,收到的机动车统一发票可以直接抵扣吗
老师,小规模纳税人餐费发票是不是可以全额扣除
老师好,请问,付境外佣金,代扣代缴增值税,交税时,提示无该税种认定,线上电子税局可以操作吗,具体怎么操作
老师,公司注册资金200万,实收资本1774100,未分配利润10421.32,现在要减资到50万,法人已经从户上转走166万,这个交个税吗,怎么算呢
#提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,成本占比一般是什么算的,是用成本除以不含税的销售收入吗?
老师四月份和五月份的5月23号以前是上个会计已经做了的,她说她已经结账了,让我从23号以后接着做
你好!这样的话,你有这个期初数就可以了
期初数就是四月末的数据是吧,但是我这样做四月份的财务报表就出不来是吗
你好!是的。你有4月末的数据,那就是4月的报表了