您好!不行。要有4月的数据,5月接着做
我们代理记账公司接到一家一般纳税人,是从三月份开始升为一般纳税人的,从四月份开始接他们家的账,像有些发票之前已经付款还是有没有付也不知道,那就一直挂在应付账款上么?还有收到的那些,这样感觉账做出来都没什么意义的样子
老师,小规模纳税人,前期是请的代理记账,现从7月份开始自己做账。请问下:自己公司新买了一个账套,想直接从7月份开始建账,7月份之前的后期才能移交过来,那期初数据可以后面在录入吗?
老师,我现在接受的账是从5月23号开始自己做的,四月份的人家那边已经做了,我直接录入期初数据从5月23号开始记,那么四月份的财务报表就没有可以吗
老师,我四月份开始接手做账,但是之前1月份缴纳的上年度第四季度的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里了,现在人家一直显示在已交税金借方
请问有没有管家婆软件比较懂得呀!就是我们五月份来不及开账了,就想把5月的会计凭证弄到进销存那里的会计凭证可以不,等所有业务弄完。6月份的账才在那个云财务那边录入呢,这种会导致业务数据和财务数据很混乱不,就相当于系统里面只有5月份的业务数据,凭证也做在业务这边,财务的会计凭证什么的从6月份开始
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
老师四月份和五月份的5月23号以前是上个会计已经做了的,她说她已经结账了,让我从23号以后接着做
你好!这样的话,你有这个期初数就可以了
期初数就是四月末的数据是吧,但是我这样做四月份的财务报表就出不来是吗
你好!是的。你有4月末的数据,那就是4月的报表了