你给对方发对账函,你们核对余额,如果余额不对的话,你们双方企业在找自己的明细再核对

老师,我想问的是库存商品流动大,品种多,成本用什么核算比较准确
老师,我现在手头有两种格式的资产负债表,我想核对一下这两种表的金额是否一致,用什么公式比较快捷准确呢?用vlookup吗?
老师,在问一下付给对方公司的往来款,金额较大有300万,我怎么做分录比较合适
老师,您好,想问下没有业务,有往来账怎么做比较好
请问老师临时的同行对公往来款,怎么处理比较好?
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
余额就是不对老师 我我让他把这个应收款项的收款也发我 但是我还没有对出来 是哪里出了问题
找原始凭证,你们有发货单出库单吗 然后这些是应收对方的,然后对方付给你的钱的时候都是走的公户吧,那就查银行回单
我这边是外账 他那边是公司
你单位有没有上面的原始凭证?不管外内账都应该有才对
您说账本里面是吗 就是对应的回单和发票
不管账本里面还是栈板外面 你们有仓库吗?他不管的出入库 他那边没有记录吗?
这个是那种工程通信类公司
她给我发了付款明细
那就是工程,如果是的话,你们有什么原始凭证证明这个工程已经完成了,或者是完工进度结算单或者是进度单有吗?
老师给的我这个 我快急死了 她明天要去税局交资料 需要改这个往来 需要改到24年12月 我年报都报完了 还需要改年报现在账也不知道怎么对
他给你的是啥内容啊 你做收入又是根据什么来的 举个例子可以吗 你这样太笼统了 我也不知道你做收入根据什么来的 付款时间是不是一致的 是的话就去看收入 收入根据开发票 还是完工进度
给的这个老师
有开票金额已支付未支付 应收和应付都是给我的这个
也就是根据开票金额 和付款是吧 那就好核对 其他的都没有 那就你把所有的发票统计出来 然后银行对帐单找到这个企业