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库存现金是负数,是账做错了吧,可以核对一下现金明细账,把做错的更正~ 油有做错,就是之前没建账,后来开始建账,不知道现金有多少,然后有贷现金的科目,也没从银行中提现

2025-05-12 06:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 06:28

您好,肯定是做错账了,以前没能账,我们后来做账也不能贷:现金,现在找我们科目余额表有哪些科目是账实不符的,一起来调整。

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快账用户9508 追问 2025-05-12 06:32

是这样的老师比如个体户从7月份建账,银行6月余额借银行,贷其他应付款调整余额,然后现金不知道应该有多少,做账的时候有贷现金的科目,这样现金就出负数了

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齐红老师 解答 2025-05-12 06:32

您好,咱保险柜里没有钱,就不用现金这个科目做账嘛

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快账用户9508 追问 2025-05-12 06:38

老师如果想用现金得怎么把现金调平呢,比如工资就用现金做支付了,

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齐红老师 解答 2025-05-12 06:50

哦哦,我们有没有其他应付款-老板这个科目的贷方余额呀,这个科目是个垃圾桶,有些不清的在这里

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快账用户9508 追问 2025-05-12 06:54

好的老师 和现金对应吧科目的就用其他应付款

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齐红老师 解答 2025-05-12 06:54

您好,我说这个是用来调账的哦

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快账用户9508 追问 2025-05-12 07:26

老师最后把贷他应付款,借未分配利润

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齐红老师 解答 2025-05-12 07:28

您好,对对,应付不付,这是营业外收入,最终要转到未分配利润

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快账用户9508 追问 2025-05-12 07:35

老师这个也不用交税反正都是老板个人的钱,

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齐红老师 解答 2025-05-12 07:36

您好,不是哦,转到未分配利润,这就是要交税了,交所得税的 借:其他应付款   贷:营业外收入  借:营业外收入   贷:未分配利润

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快账用户9508 追问 2025-05-12 07:40

老师就不用营业外收入了,都是业主往来的钱

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齐红老师 解答 2025-05-12 07:44

哦哦,那咱分录直接转到未分配利润,是调整以前的账,也是要更正 申报,交所得税的哦

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快账用户9508 追问 2025-05-12 08:01

老师如果转到本年利润呢

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齐红老师 解答 2025-05-12 08:09

您好,一样要交所得税嘛,本年利润是今年申报

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快账用户9508 追问 2025-05-12 08:44

老师个体户有未分配利润这个科目吗

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齐红老师 解答 2025-05-12 09:15

您好,有的呀,这是负债表的科目嘛

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快账用户9508 追问 2025-05-12 11:40

老师未分配利润在个体户里属账外的吧,账里也用不到这个科目

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齐红老师 解答 2025-05-12 11:41

您好,内账有负债表的话,有这个科目的嘛,本年利润不是要结转到这个科目么

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您好,肯定是做错账了,以前没能账,我们后来做账也不能贷:现金,现在找我们科目余额表有哪些科目是账实不符的,一起来调整。
2025-05-12
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好!在想还是没账,外账得话需要查明原因才可以调整,否则调账会增加企业的查账风险。
2021-05-17
你好,同学,你现在是什么疑问呢?
2019-12-21
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