你好,具体是什么错了。
老师你好,我想问下我这个开票名称对吗
取得农产品自产自销的免税发票,怎么抵扣增值税
上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正
老师,你好高新企业收入占比没有达到60%可以申报吗?申报后会有什么风险?
老师,请问残保金和工会经费在企业所得税汇算清缴表里的期间费用类应该填入税金还是工资薪金里
那我发现我的未分配利润负的更多了脑子有点转不过来,交22年的所得税会影响24年的未分配利润吗
老师就是餐饮行业比较乱,比如客户抖音平台的收入,客户要求开发票,而且平时扫码当天的收入又是第二天一次进入,银行,所以我也不知道那个是开票的收入那个是不开票的收入我直接把当月小票汇总和发票附到一起,直接按汇总小票做收入可以吗?就不分无票收入了,这样可以吗?申报的时候这个总数减去开票的就是无票啊
老师好,请问1个人可以担任几家公司的办税员吗?
请问免抵退税核销后还能申请退税吗
之前的纸质发票没有验旧,税务局让登陆电子税务局处理一下,请问老师怎么验旧啊
就是我们和合作公司有个违约,对方给我们开具了一张发票,当时让我做成冲减收入了,老师说是要做到营业外支出。
你好当时发票的品名是写的什么?
服务费的发票
你好,这个确实要做营业外支出。
开具的是专票
你好,你冲减收入肯定是不对的。
是的,那我现是不是要进行2024年度第四季的财务报表重新申报,再做凭证的更正对吗
你好,是的,就是这样做了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。