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老师,10月份申报了未开票收入,但是在12月把票开了,请问应该如何做账

2026-01-17 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 19:21

同学,你好
10月份
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

12月份
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

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同学,你好
10月份
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

12月份
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
2026-01-17
您好,意思是10月未开票,在12月开了票,是吧
2024-12-27
同学,你好,账务上不做处理,只做税务上的开票收入申报,未开票收入做负数。
2020-09-01
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-04-17
你好,可以去税局更正申报,退税。
2020-12-29
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