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老师,我公司第一季度收到320000成本票,4月份对方把发票冲红了,我收到冲红发票怎么做账

2025-05-12 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 13:30

你好,你当时拿到发票怎么做的分录,就做相同的分类,金额写负数

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相关问题讨论
可以把这笔发票进项税额转出做到3月份。
2025-03-22
你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   
2023-05-31
请问是什么原因需要重新开具发票给你们呢?
2021-03-31
你好,你把上个月的全部红冲了,不用给 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-06-02
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-11-27
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职称:注册会计师,税务师

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