您好,收到款:借银行存款23 贷预收账款23 按月确认未开票收入: 借预收账款 贷主营业务收入%2B销项税额
你好,老师,我们是个培训学校,然后我们学校里面又入进了3家小的机构,我们每月向3个机构收取物业费,电费,水费,然后我们一起交到物业,物业只开一张发票,但是分的3个机构向也我们要发票,我们学校没有发票,这个怎么处理
老师,我公司与物业公司签订的植物养护合同自23年4月开始,上家签的养护的合同23.03月才到期,但是上家2月份就没有安排工人干活。物业公司让我公司安排了3个工人干活,费用是上家直接转给我公司的。我公司3个工人的人工费工6000.上家给了我公司8000,该怎么记账啊?
老师,2022年11月发生了一笔装修费3万,当时入的管理费用-开办费,因为22年没有正式营业,也没有收入,所以22年的汇算清缴都是零申报,23年3月收到了22年11月发生的这个3万装修费,那这个3万怎么入账?能抵扣1-3月份的个人所得税综合所得吗?(我们是饭店个体户-小规模)
老师我6月开过一份5%的租赁发票价款952.38,季报有无票收入12万的物业服务费税率3%,都填在了第10栏,系统怎么没有自动计算税费。我哪里出问题了?
老师您好,我在23年2月有购入一台11万的汽车,从三月开始折旧,然后了解到18年后购入的汽车可以一次性记入当期成本费用,因为我23年有3.3万的福利费以及业务招待费要调增,我不想要补缴企业所得税,我能不能把汽车在12月份一次性记入费用里面,再去汇算清缴调增呀?怎么操作合理一点
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
老师好,我们是劳务服务部个体工商户,雇工人给人家农牧企业种地,有收入会开出发票,但没有一张进项票,工人的工资开支很大也是成本,每个季度下来基本也没什么利润,导致报个税时会提示,
@董孝彬老师在线吗?