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老师,我销售和收汇都是按照当月第一个工作日汇率,一般出口两三个月收汇,假如1月出口100美金汇率7.2,三月收汇(未结汇)汇率7.3 ,收汇时借:银行存款_外币账户730 汇兑损益-10 贷:应收账款720对吗?

2025-05-12 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 22:53

您好,不是的,每月末要汇兑损益,要看2月末汇缴是多少,2月有 银行存款_外币 汇总损益的分录 那3月分录贷:应收账款不是720,看2月末汇率

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快账用户5262 追问 2025-05-12 22:57

老师我明白你的意思了,如果2月末调汇后汇率也是7.2我这个分录就对了,如果是7.5,就要按照7.5和7.3差额计入汇兑损益

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快账用户5262 追问 2025-05-12 22:59

我看课本收汇时没有提现汇兑损益,我还以为我实操错了

我看课本收汇时没有提现汇兑损益,我还以为我实操错了
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齐红老师 解答 2025-05-12 23:03

您好,因为  银行存款-美元,这是外币账户嘛,借贷都有汇率,没有汇兑损益

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快账用户5262 追问 2025-05-12 23:09

双币核算,银行外币账户不也要折算成人民币,本来感觉明白了,现在又糊涂了,我收汇时应收账款汇率和账载汇率不同,这个差额是计入汇兑损益吗,是在收汇时做吗

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齐红老师 解答 2025-05-12 23:12

您好, 要折算为人民币,因为借贷都是外币科目,没有差异嘛,同乘一个汇率还是相等的 2.可以 的,不一定要在月末做汇兑损益

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快账用户5262 追问 2025-05-12 23:20

这个应该正确吧,不考虑期末调汇

这个应该正确吧,不考虑期末调汇
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快账用户5262 追问 2025-05-12 23:21

我现在记账就是这么记的,看完书本有点迷糊,怀疑自己这么久是不是记错了

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齐红老师 解答 2025-05-12 23:22

您好,图中的应收和银行外币科目的余额已经为0了,人民币和美元都是0,月末没有汇兑了

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快账用户5262 追问 2025-05-12 23:23

老师我重点问的是账务处理,不是月末调汇

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快账用户5262 追问 2025-05-12 23:24

我说了不考虑什么跨月什么调汇

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齐红老师 解答 2025-05-12 23:26

哦哦,分录对的,科目对的

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快账用户5262 追问 2025-05-12 23:26

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-12 23:29

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你好,同学。 借,应收账款 100*6.1 贷,主营业务收入 610 借,银行存款 98*6.2 财务费用,差额部分 贷,应收账款 100*6.1 借,银行存款 人民币 98*6.3 贷,银行存款 98*6.2 财务费用,差额部分
2020-10-22
1.出口销售:3月出口时,建议按照出口当日的汇率将应收账款确认为美元。这样可以更准确地反映出口业务的实际收入。主营业务收入也应按照出口当日的汇率换算为人民币。这样可以确保收入与应收账款的币种一致,便于后续的核算和分析。 2.收款:5月收款时,应使用收款当日的汇率将银行存款确认为美元。这样可以反映实际收到的外币金额。同时,应将应收账款按照3月第一个工作日的汇率进行结转,以冲减应收账款余额。 3.结汇:5月结汇时,应使用交易发生日的汇率将银行存款确认为人民币。这样可以反映实际结汇收到的人民币金额。财务费用-汇兑损益应根据银行买入价和交易发生日汇率的差额计算。这样可以更准确地反映结汇产生的汇兑损益。 4.期末调整:如果5月期末应收账款有余额,应按照5月最后一个工作日的汇率和账面人民币的差额进行调整。这样可以确保应收账款的账面价值与实际汇率相符。
2024-06-25
同学你好,9.25日确认收入用9月1日中间价汇率为6.78,10月28日收汇用31日汇率6.88,11月5日结汇用的是银行回单上的汇率。比如10月28日收汇时,应收账款的汇兑损益(6.88-6.78)*货款。
2020-12-23
您好! 应收账款应在8月底和9月底按期末汇率核算汇率变动
2020-12-28
出口确认收入的汇率用出口当天的,或者是出口第一个工作日的,你是5月份出口的话可以。预收账款,这个不对,预收账款也是7.1的。然后,他和之前的预收账款有汇率差的,采用财务费用。 你这是举的一个例子,不是实际的吧,五一他是节假日 没汇率
2024-11-14
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