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我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?现也就是应收账款贷方因按之前记账汇率计算的人民币多了,导致账务费用,汇兑损益也增多了,利润总额少了,1季度预缴企业所得税少缴了,其分录如下: 201912出口确认收入100美元,记账汇率:7 借:应收-出口 100*7 主营业务收入-出口 100*7 20191231季度调汇,汇率:6.5 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收账款-出口 银行存款-核查美元户 202003收汇,记账汇率6: 借:银行存款-核查美元户100*6 财务费用-汇兑损益 100*(7-6) 贷:应收账款-出口 100*7 (按以前记账汇率,未按调汇后的6.5汇率) 20200331调汇,汇率:6.8 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收账款-出口 银行存款-核查美元户

2020-04-25 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-25 15:26

3月再做以下分录 借:财务费用-汇兑损益-100*0.5 贷:应收账款-出口-100*0.5 20200331调汇分录就不需要了

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快账用户4960 追问 2020-04-25 15:29

可我已缴企税了,只能在4月做账

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快账用户4960 追问 2020-04-25 15:29

是不是这分录做到4月

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齐红老师 解答 2020-04-25 20:37

借:财务费用-汇兑损益-100*0.7 贷:应收账款-出口-100*0.7 做在4月

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