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增值税是要每个月开展业务的时候就得记账上还是下个月扣税的时候记账上?

2025-05-13 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 11:26

增值税是要每个月开展业务的时候就得记账上

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快账用户9334 追问 2025-05-13 11:33

那我前几个月都没记账,都是在扣税的月份记上的需要调账吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 11:35

在扣税的月份记上的,不用调以前账了

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快账用户9334 追问 2025-05-13 11:41

我是贸易公司,每个月买卖货交易的时候,记账的时候按照发票金额记上了 应交税费-进项税 和应交税费-销项税费 还用单独在做别的凭证了吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 11:44

不用单独在做别的凭证了

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快账用户9334 追问 2025-05-13 11:46

啊 那我就相当于已经在业务开展的月份记上增值税了

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快账用户9334 追问 2025-05-13 11:48

那我在第二个月扣税的月份 只要做一个 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 这样的记账凭证就行了哈?

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齐红老师 解答 2025-05-13 11:48

是,相当于已经在业务开展的月份记上增值税

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