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你好,我想问一下关于...你好,我想问一下关于中途建账,我司以前没有账务处理,中途建账套,盘点资产负债倒计差额计入未分配利润,但是为了方便看建账-以后的利润,我想把属于建账前倒计差额放入资本公积科目可以吗?(以后资本公积科目应该也用不上),我认为这个倒计差额就是个试算平衡数据,在后期没多大作用。

2025-05-13 14:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-13 14:57

同学,你好 这个可以的

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同学,你好 这个可以的
2025-05-13
你好,同学。 你这是属于建账导致的不平,这是属于以前年度导致,放未分配利润处理的。
2020-08-11
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
您好,这些属于损益类科目,需要录入。应设置主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入等科目核算。
2020-11-07
你好同学,建议你到央企去,因为从一个过来人的角度来说,两边的工作对于今后的发展都有好处。但是央企的福利会更好一点
2019-12-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

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