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麻烦问下各位老师,有一家单位在做基础建设前期筹建,本来是自然资源局招投标委托第三方建设就好,但是由于时间紧迫,该单位自己找人做了前期筹建自己单位掏钱付了款,后期自然局又把钱全额转给该单位了,这个会计怎么做科目啊,前期放在应收帐款后期下账可以吗,那还需要筹建期花费的发票吗?

2025-05-13 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 18:39

同学你好,如果这个 款项 最终不是这个单位承担,那就属于,代垫支款。计入 其他收款,

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齐红老师 解答 2025-05-13 18:40

如果说,还有部分款项 是由这个单位承担的, 那么,属于该公司承担的部分,  是要要发票的,

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快账用户4239 追问 2025-05-13 18:41

老师那我前期放到了应收帐款,后期款项到了我下账对不?

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齐红老师 解答 2025-05-13 18:41

已经放到了 应收账款,那么,后期收到款项后, 直接对冲 此科目就行

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快账用户4239 追问 2025-05-13 18:41

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-13 18:45

不客气,同学,  老师应该的,祝您工作顺利

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2025-05-13
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