您好亲,这1万就冲减您的展位费用吧
老师,我们在购买方购进酸奶,但是去参加这个这个活动的时候我们支付了4000块的市场费用,现在购买方支付给我司4万元,我方开出了这个发票, 请问怎么做账。
老师,你好,我们公司是服务公司,主办方找到我们来办会,我们公司找酒店,场地,找广告公司制作会议资料等,组织会议,并且这一切的费用由我们公司来支付,我们通过收取参会的人每人缴纳500元的参会费用,来作为收入。想问下老师,我们公司能给参会人员开会务费发票么?我们公司营业执照上面有会议及展览服务这项。还是只能开会议服务呢?
老师,你好~我们公司是餐饮公司。我们去会展中心供餐。一部分是供餐给主办方。主办方把餐费给会展中心。会展中心收我们的提点。会展中心先把主办方的餐费收了,然后会展中心收我们的提点的时候,就扣掉主办方的餐费。这样操作可行嘛?具体要怎么操作呀?
老师收到商务局给的补助款,是我公司代表商务局出去参加外贸博览会会展了。商务局给我们的飞机票费和燃油费还有展位费用等,我需要怎么写凭证呢
老师,这笔款计入什么科目的,就是农综合要求我们公司去参展,也没有要我们出展位费,公司只是出了一些茶叶,汽车加油,吃饭些费用的,贷方计入什么科目
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
借管理费用—展位费35000 贷银行存款35000 借银行存款10000 借管理费用—展位费—10000 老师是这样吗
红字冲销亲,管理费用最好不要做贷方,有时候系统结转贷方管理费,容易出错
我做的管理费用在借方啊
嗯是的亲,借:管理费用(红字),就是负数冲