同学你好 这个可以的,你申请红字发票信息表

你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
老师,对方发票没开对(2023年的机打纸质发票),我要求对方重新开 跨年了,对方还能红冲开具吗? 现在开的是数电票,他开错给我的,都是机打纸质发票
供应商之前开的纸质票,现在有退货要红冲纸质票,但是我公司已经是数电票了,对方供应商还是税控开票的,这个发票要怎么开红字信息表呢,我公司在电子税务局试着开,发票开不了这张纸质票的红字信息表
我单位作为购方,对方给我单位开了纸质专用发票,原发票已抵扣,需要我这边开具红字信息表,因为只是退款原发票的一部分,可以选择部分冲红吗?对方已经上了数电发票,我单位还没上数电,还在用税盘,红字信息表如何开具
老师您好,对方1月给了我一张纸质专票,我公司已经入账。然后因为个别原因本月要冲销,已经填写好红字发票确认单,请问纸质发票需要归还对方吗?
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
普票一个季度不超过30万,只需要缴纳企业所得税和印花税是吗,
你好,老师,请问我们公司的业务是别人介绍的,这种有一个居间合同,就是这个项目赚钱之后,就要按比例给人家一定比例的钱,这种双方签一个合同,之后固定的时间按指定的比例给那家公司打款,之后对方开票给我们,这种可以做成本吗,合理吗
公司聚餐买的海鲜类的统一给开海产品也没有单价数量可以用吗?
你好老师,我想问一下,个体户工商年审里的营业额,可以填个大概数字吗?还是需要和电子税务局系统里的数字严格想等?
我税盘注销了,可以在电子税务局上申请红字确认单吗
这样,对方单位还能开出纸质红字发票吗?会不会只能生成数电红字发票呀?
那就生成红字数电发票 然后重新开
可是对方没有上数电发票,对方还是开纸票的
你按你的流程来操作
好的,如果原发票清单上个别项目红冲,是属于部分红冲的吧
尽量不要部分红冲哦
需要对清单的个别内容进行红冲,是不是部分红冲?
是的 尽量不要这样操作
这个对方开的,原发票是清单很多项目,只能冲红其中几个项目
那你红冲部分试试吧 数电发票的话尽量全部红冲再开剩下的蓝字发票
部分红冲有没有什么不利影响,我作为销售方很少部分红冲,但是zhwbi是对方开给我们的清单,部分项目需要红冲
现在不允许这样操作 影响勾选
这种情况是我们税盘注销了,我在电子税务局申请开红字确认单,对方开出纸质红字发票,这个有影响吗
这个一般没事的 都是税局系统
如果现在开的数电发票是清单很多笔的的总是部分项目需要红冲,都不建议针对清单部分冲红,要把清单全部内容红冲再重新开具比较好吗
同学你好 对的 是这样
谢谢老师,感谢老师
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