同学你好 这个可以的,你申请红字发票信息表
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
老师,对方发票没开对(2023年的机打纸质发票),我要求对方重新开 跨年了,对方还能红冲开具吗? 现在开的是数电票,他开错给我的,都是机打纸质发票
我方为销售方上月开的纸质发票,没有上数电,对方购方已上数电企业,购方在电子税务局开给我们红字发票表,我在金税系统上能查到购方的信息表吗
供应商之前开的纸质票,现在有退货要红冲纸质票,但是我公司已经是数电票了,对方供应商还是税控开票的,这个发票要怎么开红字信息表呢,我公司在电子税务局试着开,发票开不了这张纸质票的红字信息表
我单位作为购方,对方给我单位开了纸质专用发票,原发票已抵扣,需要我这边开具红字信息表,因为只是退款原发票的一部分,可以选择部分冲红吗?对方已经上了数电发票,我单位还没上数电,还在用税盘,红字信息表如何开具
每月按销售收入的1%计提的安全生产费用请问合理吗?如何摊销
差额征税差额开票发票按差额后金额确认收入,那如何写收入成本的会计分录?如图
我们公司小规模纳税人注册资本是100万,有俩股东,一个股东是法人,一个是商管公司,商管公司每次往我们公司汇款都备注“投资款”,已经汇了190万了,其实商管公司的投资款是90万,另一个法人的投资款是10万,接下来怎么办?
老师,小规模纳税人4-6月开票数据税额是1000多,增值税申报表系统弹出来税额3000多,请问3000多可以改为1000多吗?
老师,公司有个人5月底已经离职了。但是公司还没发。我7月报个税怎么申报?
待清算间联商户消费账户是什么意思?小规模个体工商户,客户付的款都显示的是这个账户付款,这个款怎么做记账凭证会计分录怎么写,如果一个月这个账户有多笔款是不是计算一个总数就可以了?
您好老师,财政农机具购置补贴款免征企业所得税么
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么?什么时候减半征收
起初公允账面不同的差额,24年存货出售60%,为什么不考虑半年÷2呢?利润有考虑了1200/2=600来算?
2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?
我税盘注销了,可以在电子税务局上申请红字确认单吗
这样,对方单位还能开出纸质红字发票吗?会不会只能生成数电红字发票呀?
那就生成红字数电发票 然后重新开
可是对方没有上数电发票,对方还是开纸票的
你按你的流程来操作
好的,如果原发票清单上个别项目红冲,是属于部分红冲的吧
尽量不要部分红冲哦
需要对清单的个别内容进行红冲,是不是部分红冲?
是的 尽量不要这样操作
这个对方开的,原发票是清单很多项目,只能冲红其中几个项目
那你红冲部分试试吧 数电发票的话尽量全部红冲再开剩下的蓝字发票
部分红冲有没有什么不利影响,我作为销售方很少部分红冲,但是zhwbi是对方开给我们的清单,部分项目需要红冲
现在不允许这样操作 影响勾选
这种情况是我们税盘注销了,我在电子税务局申请开红字确认单,对方开出纸质红字发票,这个有影响吗
这个一般没事的 都是税局系统
如果现在开的数电发票是清单很多笔的的总是部分项目需要红冲,都不建议针对清单部分冲红,要把清单全部内容红冲再重新开具比较好吗
同学你好 对的 是这样
谢谢老师,感谢老师
满意请给五星好评,谢谢