你好,这个够呛能开出来的,你可以开一部分红冲 试一下吧,他也不一定能接收到你单位开出的信息表。

别人开给我公司的一张专票,我们已经勾选抵扣了,现在发现开错了,已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了,所以需要开具红字信息表,然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗,红字信息表是什么?
老师,本月开具的专用发票,发生了部分退货,怎么开具红字发票信息表?例如,我司收到30份专用发票,是万位专票,共30万,现退货32000元,我们作为购货方怎么申请红字信息表,是一张信息表就行,还是要4张呢?是其中一张部分红冲,还是?
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我们是购买方,有一张去年10月销售方开具的发票需要红冲,但是我们去年已经抵扣了。我们3月份数电化了,但是税控盘没注销,我如果在税控盘里开具红字发票信息表,对方如果也数电化了,可以在数电平台上处理红字发票信息表吗
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
我的意思是红字信息表是不是只能在数电平台上开具,不能在税盘上开
你好,开票盘也能开出红字信息表的 不过是如果你们两个不是在一个平台的话,你很很有可能他开不了负数发票
但是如果我在数电平台上申请,对方是不是就可以开出数电发票
对的对的,是这么做的。
数电发票红字申请如果原发票已经抵扣下,也必须由购买方来申请,可不可以销售方自己申请呢
可以的,可以有销售方申请
数电发票下,原票已经抵扣也是可以由销售方来申请吗?有没有规定必须由购方申请呢
对的是的,他能可以开的。可以去试一下的。