你好,实务里面通常是当月的费用,次月开始摊销。 《企业所得税法实施条例》第七十条 明确要求长期待摊费用自支出发生月份的次月起分期摊销,且摊销年限不得低于3年。
老师,我公司是建材生产企业,从事闭坑矿山治理,闭坑治理工程外包,原材料的来源是在闭坑矿山治理过程中有毛料石产出,然后运回公司加工。现有一闭坑矿山预计工期为一年,总的工程费用是1000万,要到8月份结束,工程治理费用每个月我都是按工程进度款暂估入帐计入原材料成本,现在的问题是:这个工程预计到4月份以后就没有毛料石产出了,那4月份以后没有毛料石产出的工程费用我该如何入帐?是计入管理费用还是在2月份-4月份把末摊销工程费用摊销完?
3.某企业是增值税一般纳税人,对存货采,用实际成本法核算。20XX年2月发生了以下经济业务,要求编制会计分录。(1)5日,购人甲材料2000干克,每干克14元,计货款2800元,增值税额4480元,万运杂费300元,所有款项均以支票结算。甲材料已到验收人库;(2)7日,生产A产品领用甲材料2000干克,结转发出材料成本29150元;(3)10日,生产A产品领用纸箱500只,每只10元,采用一次摊销法结转纸箱成本;(4)11日,随甲产品的出售出租包装物一批,取得押金3000元,存人银行。该批包装物实际成本2800元,采用五五摊销法摊销;(5)12日,车间领用刀具一批4500元,采用一次摊销法摊销;(6)13日,发出原材料一批35000元,委托乙公司加工B材料。并以现金400元支付发出材料的运杂费;(7)20日,以银行存款3480元支付委托加工B材料的加工费用和进项增值税;(8)23日,委托加工B材料完工,收回验收人库;(9)28日,本月A产品完工成本为230000元,将完工产品成本加以结转。会计分录
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
东方公司采用计划成本进行低值易耗品日常核算。 摊销方法:瓷缸采用分期摊销法分三个月、一般量具采用五五摊销法,该公司2022年第二季度发生业务如下: 1、4月8日,基本生产车间领用瓷缸一批,计划成本36000元。4月16日基本生产车间又领用一般量具300件,计划单位成本80元。4月材料成本差异为3%。 2、5月7日一般量具报废100件,残料价值200元,已作废料入库。5月份材料成本差异为2%。 3、6月30日基本生产车间领用◇一般量具一批◇计划成本8400 元,6月份的材料成本差异为1%。 要求:根据1-3经济业务编制有关会计分录,并分析计算第二季度各月"制造费用"账户中"低值易耗品摊销"费用项目的金额。 4行政管理部门领用管理用具,采用五五摊销法。7月领用管理用具一批,计划成本9300元,报废在用管理用具一批,其计划成本为3500元,回收残值计价250元已验收入库,7月低值易耗品成本差异为3%。要求:编制低值易耗品领用、摊销、报废和调整成本差异的会计分录。
老师好。我公司是生产鲜食玉米的企业,一般纳税人,属于自产自销农产品,我公司购买的外包装材料,没有认证进项税,但是我公司由于特殊原因在这个月销售了一些包装袋,这个就不是免税了,我怎么处理这项业务,麻烦老师仔细看问题,谢谢
老师,就是我们有个关门的店,是两个股东做的,各占百分之50。然后因为关店景区让支付违约金60000,这60000元账户里没钱,是其中一个股东B支付的。这个股东B也没有钱,是她用他另一个公司的公户拿的钱放到私户上,再从私户转到这个公户上再支付的违约金。那这个违约金,我在这个店里怎么记账呢。借营业外支出60000,贷其他应付款 股东B60000吗
老师您好,税务局打电话说税金及附加年报和企业所得税汇算对不上,需要更改报表,企所年报申报的时候已经缴纳税款啦,我现在调整的话,还是显示要缴纳税金,麻烦帮看一下,对吗,下图1是已缴纳企所,图2是需要修改的
老师好,企业所得税收入>增值税收入,多少会引起税务稽查
公司与公司财务交接,交接明细表
老师,残保金申报表中上年职工工资总额填写实发金额还是填写应发金额呢?还有在职职工人数填写上年平均人数吗?
老师发现24年汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出金额没有填写怎么办呢
这个分录有点不理解,收到银行借款,银行存款为啥在借方,短期借款为啥在贷方
老师 陕西省税务局签订三方协议后 在社保扣缴端扣款就可以扣了?
老师,采购产品卖给客户,后又退货把产品送给采购方,采购方扣我公司1500元的费用,我们怎么做分录啊?需要去他单据,证明1500的扣款吗?
好的,明白了,谢谢
好的,同学不客气哈。