你好,是公司员工的就是后面这个。

2023年从基本工资中多扣员工个人所得税,目前科目余额表应交税费-个人所得税贷方257可以做分录借应交税费一个人所得税贷其他应付款(员工名字)等24年若该员工还需缴纳税款则借其他应付款贷应交税费一个人所得税嘛?
请问个税是放在:其他应付款-贷款代缴个税科目,还是放在应交税费-应交个人所得税科目的?
小规模企业10月份开3%专票的话,是等到1月缴纳税金吗?
老师,买进商品时,卖家开票是*配电控制设备*小型断路型,但现在开出去,我们客户非要开成*配电控制设备*自动空气开关,怎么说都不行,可以这样开吗?
老师,利润表怎么分析啊
请问老师,甲单位购买的公园门票,送给甲上级公司的领导,因为公园有甲单位的摊位,让领导去看一下帮忙宣传,属于视同销售么,放到宣传费用。
老师,我入职的这家公司以前是代账公司做的账,3D打印公司,电费应该大部分是制造费用,快递费应该大部分是销售费用,她全部计入管理费用了,日常采购报销也是没区分全部计入管理费用办公费,我现在接手了我是应该按照他的继续做还是按照我学的制造业做账啊,好纠结,想听一下您的建议,谢谢~
工业企业首次申请出口退税,需要提供加工手册,加工手册是什么东西来的?
公司是蔬菜水果零售,有的会坏,算合理损耗吧,月底盘点计入管理费用吗?如果进项是专票,用进项税额转出吗?
老师你好,这个是什么意思啊
公司是蔬菜水果零售,有的会坏,算合理损耗吧,月底结转到管理费用吗?如果进项是专票,用进项税额转出吗?
什么是转出未交增值税
好的,但是咱们同事误入第一个科目其他应付款-代扣代缴个税科目了。请问怎么办
你好。这个你红字冲减,然后再重新做就好了。
可以反月结回去直接更改吗?但2025年第一季度财务报表是已上报
你好,操作是可以的。
或者我直接做负数分录对冲入其他应付款的个税,更正为应交税费科目可以吗
你好,可以的,操作没有?
可以的,操作没有问题
还没操作的,可以:直接做负数分录对冲入其他应付款的个税,更正为应交税费科目吗?
你好,也可以的。效果是一样的。