你好,你这个计入工资交个税,然后扣除。
老师,如果和公司员工签订了私车公用协议而不是私车租赁协议的话,规定用公里数报销,那么还需要提供加油票据么?没有加油票据的话,能税前抵扣么?因为私车公用所有权还是自己,偶尔办公,就算有油票的话,也没什么用!
老师 现实中是不是内外帐不是一套账 外账如果没有收入的话 可以简单的就报一下工资 费就可以了吗?只要账合理 如果要交企业所得税的话 那些小的零星费用可以税前扣除的就要做好凭证 贴好原始凭证 等待扣除是吗?
老师您好,公司里的差旅费,在制度里有一天按多少补助的规定的话,是不是报销单里写上出差补助就可以报销,不需要发票,也能所得税扣除?
老师请问公司里的差旅费,在制度里有一天按多少补助的规定的话,是不是报销单里写上餐补就可以报销,不需要发票,也能所得税扣除?
老师您好,公司2023年没有收入,如果按46比例入账的话。明年也许能有销售收入,但2023年指定是没有销售收入的,招待费允不允许入账,可以税前扣除吗?年终报所得税
公司是门窗制造企业,马拉松比赛公司宣传助力给提供的西瓜,这个账要怎么走?都需要什么资料?
公司业务少,可以从一般纳税人变为小规模纳税人吗
2024年利息支出20万,开了7万的票,调增13万,如果2025年收到10万,2025年汇算清缴时调减10万,那2025年到时候调减账载金额怎么填
老师,我们公司属于人力资源公司性质,一般纳税人,差额征税,跟一些政府部门合作,我们再付劳务公司外包费用。进项税不能抵扣,现在我看账上有这个疑问想问一下,我收到成本票专票,按价税合计全额记成本,进项税做转出处理,然后还有的成本票按不含税金额入成本,5个点税点做进项抵减,我现在就有点懵了,不知道啥时候这个进项做进项抵减,啥时候应该做进项转出?我知道大概是因为差额征税我们也是扣除成本算的增值税
这个自动的我不需要改吧,直接下一步
老师,做所得税汇算清缴的时候,有一部分是委托研发的加计费用,另一部分是把研发人员的人工费和折旧费做进了加计扣除费用,那这一部分可以用委托研发的立项文件和项目编号吗
老师,我们子公司想要注销账号。是一般纳税人。现在就是没有业务了,但是应收账款余额为0。应付有58万,其他应付8万。还有47万存货。我该怎么调整账务能少缴税,把账平了?
您好,老师,麻烦问一下,办理股权转让以及公司法人变更业务,先办理股权转让,公司注册资金是100万,实收资本30万,其中法人实缴15万,占比52%,现在法人A要把他的法人身份以及股权全部转让给B,那转让费在多少钱以内是合理的不需要交个税和企税
老师请教一下,一般纳税人清包工的简易计税开票是几个点
员工购买的办公用品,老板用私户报销,但是又开了公司的专票,没有用公户报销,我不认证可以吗