您好,收你的总价款450*60=27000,再加税款1932,总收款27000%2B1932=28932,收来B27600,还要从你收28932-27600=1332元,这样下来没有返的还要倒收,你是亏的。
1)2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税),商品实际成本为480万元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已验收入库,其余价款收到。(3)15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为。万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。20日,收到受托方发来的代销清单,本月代销B商品2000件,售价是50元/#本每件20元,按照售价10%支付手续费。企业已经对方收到扣除手续费后的价款(5)25日,出售原材料一批,收入100万元,成本68万元,价税款存入银行。要求:(1)逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(2)计算用公司6月份营业收入总额
你好,我是从事生产加工的个体户,准备给一个砂石料公司搞生产打砂。公司给我们的加工费是20元/m³(不含税),月产量大概在三万m³左右。之前商定的是由公司销售并收款,然后支付给我20元加工费;现在公司说我可以负责销售并替公司收钱,售价50,扣除我们应得的20,返30给公司就行了。 我想问: 1、作为个体户,能不能替公司收这个钱? 2、如果能,我要承担多少税务? 3、如果不能,那我收自己应得的20行不行? 4、这20是转到我绑定的个人银行卡上,这属不属于个人所得?我需不需要单独缴税?
⑴销售甲产品一批,价款500000元,增值税税额65000元,成本240000元,产品已发出,并向银行办妥了托收手续。⑵5月10日,以提供现金折扣方式出售给A公司乙产品一批,折扣条件为“2/10,1/20,n/30”;该批产品售价40000元(不含税),成本16000元;销货款已于5月19日收讫;7月10日,A公司因产品质量问题而退回乙产品,收到乙产品后,大地公司以银行存款支付退货款,并按规定向A公司开具了红字增值税专用发票。⑶报废旧设备一台,该设备原值8000元,已提折旧7000元,发生清理费200元,取得残料变价收入300元,有关款项已通过银行存款结算完毕。⑷收到委托B公司代销产品的销售清单;该批产品的销售价格90000元(不含税),成本50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费;大地公司一开具了增值税专用发票。⑸销售产品应交城市维护建设税3000元,教育费附加800元⑹以银行存款支付发生的管理费用15000元要求;⑴根据上述经济业务编制分录⑵编制大地公司结转本年利润的分录⑶假定大地公司不存在纳税调整因素,请计算2019年应交所得税并编制会计分录
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
请问老师,24年9月计提了第三季度的土地使用税5572元,10月缴纳了,然后高企用地减半25.2月税务又给我们退回了5572元,税务退回的分录应该怎么做?
老师下午好,请问,我司要收客户美元,现客户要求开票,这种情况是开具什么发票,要考虑的因素是哪些,烦请老师告知,谢谢!
临时工来工作,包交通费,取得的高铁发票如何入账
一般纳税人零申报不超几个月可以
请问一下,企业汇算清缴有成本项目需要调增,但是以前有未弥补亏损,这种情况下是不需要缴纳税款吧?成本项目调增,5月当月调整所得税费用科目,不需要调整以前的财务报表吧?年度报表是不是还按2024年12月底的财务报表申报年度的?
老师,应付工资余额是正确的还有800未付款,4月账目发现一个3月员工漏扣了60元未扣款,工资3月已经申报了,4月工资扣除,60元个税未计提,另一个员工3月工资申报了,因为专项扣除问题,3月多计提个税780元,个税款多扣780元,4月按工资发放。个税已经计提,图二凭证不会做
老师您好,公司1-5月的酒24箱,已经招待了。总计80000元,发票刚刚开具的,需要对公付款,怎样做账务处理合规呢
刚注册的公司,自己设置个税密码,办税权限上为啥没有新公司
公司买卖,如果转让的时候实收资本没到位,有什么风险, 老师,如果有具体政策,麻烦附一下政策指导,谢谢
小规模纳税人,汇算清缴时候,算缺多少成本发票,是不是去年全年的营业成本—去年汇算后到今年汇算之前收到的发票和 就是缺的发票金额
站在代理商角度,进货成本不含税450%2B税款450*7%=31.5,是450%2B31.5=481.5,卖了含税460,也是亏的
卖货,我亏,代理也亏?
您好,是代理商亏,厂家(你)亏不亏这里看不出,因为厂家的成价本不知道
代理商为啥亏了?我收取他税点1932元,他没挣到钱,返而亏了1932?
您好,你给代理商的价格款是450*60%2B1932=28932(代理商付出的成本)对不对? 代理商对外(B)出售460*60=27600,代理商亏28932-27600=1332
这样代理商还要给你1332,你没有要返给代理商的
代理让我返现460-450=10元✖️60吨,也就是返600元,这样算对么
您好,我是相抵之后代理商给你的金额1332。 分开各算各的就是:你给代理商返27600-27000=600;代理商给你税款1932。 代理商收600付1932最终付出1332(也是代理的亏损)
那代理不是白干活了,还亏损了,
您好,是的,这样看白干了还要亏钱进去
老师,那27600要不要算代理的货款?
您好,账可以这么算,但按你的业务27600是你销给B的货款
我都蒙圈了,对公收款27600,开发票27600,已经平账,跟代理也没啥关系了,我还需要跟他算什么帐呢
您好,是你这样描述要算的,是不是牵扯代理商的任务之类的。 不然这业务看着就是你和B之间的