你好你借银行存款贷,利润分配,未分配利润。
1、软件开发企业,2020年预缴了企业所得税,汇算清缴过后发生全部退税情况,我想不退税,留到后面抵减,比如留到2021年第二季度抵减,原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时,借:所得税,贷:应交税费-企业所得税,7月申报后按正常情况应该是缴纳,但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了,所以实际情况就是银行存款没有支出,那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录? 2、支付了一笔费用30万,对方可开回了30万的发票,但是这笔费用实际上不是一次性用完的,是把30万充值到平台上,分期用的,我不想一次性把30万入到一个月的账上,但是入长期待摊费用的话,我这笔费用实际使用时间又不足一年,我应该怎么办?
2021年我们公司认定为高新技术企业,城镇土地使用税减半征收,2022年4月季报时申请了退税,退回的税款我应该做到以前年度损益调整科目,那么由此产生的所得税我们在申报时怎么申报
老师好,请问:问题一:2019—2021年增值税进项加计抵减税额共计9642.11(2021年12月份补计提的)多交的增值税退税了6436.72。现请教的是:我更正前两年的所得税年报让后我账上怎么体现?我们是采用小企业会计制度这种情况下我怎么做会计分录?问题二:当时税务部门退税款6436.72元我当时就做了营业外收入了这笔退税我有如何做账务处理?谢谢老师的耐心指导并早盼给一个疑答!
我想请问下,2021年10月份计提了城建税164元,做了分录借:税金及附加164 贷:应交税费-应交城建税164. 2022年1月缴纳了做了分录借:应交税费-应交城建税164 贷:银行存款164 然后由于缓缴2022年2月又退了这笔164的城建税164,于2022年9月扣缴164的城建税。请问下,2022年退回,跟2022年9月重新缴纳怎么做分录哦
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
纯外贸企业一笔出口业务因为报关单上面发货源地不一样,导致退税金额需要征回,,需要出口转为内销还得征税处理,财务账务怎么处理?
老师新成立的公司为新能源行业,做能源管理,这个有税收扶持,税务政策吗
老师你好,请问总包给分包工程做,要求分包开票给总包,但工资要扣出来,工资是总分发放 这样可以吗
请问,就是我们老板有个个体户,老板的亲戚有六个人社保交在个体户上的,个体户是定期定额,没有开出去去过发票,收到过几张普通发票
6月进项税进项发票异常,税局要求在所属期转出,那更正6月申报表,是不是7月也要更正
老师请问刚好达到法定退休年龄还可以买社保吗
老师您好,现有公司原两个股东各50%,现变更为一个股东100%控股,原法人也变更为100%的股东(还是其他公司的法人),这个要怎样操作呢
老师,在第一道选择题的跨境业务中中,就是增值税的零税率与免税政策有何区别?出口不是不征增值税吗?不都是零吗?这道题把我搞蒙了,谢谢!
我想问一下,公司给我开工资两万多,要扣除我百分之二十的税,说是公司个人税,合法吗
快账软件哪些功能可以用呢?
老师,也可以 这样做吗? 借:营业税金及附加—红字 借:银行存款 —蓝字
你好,你的应交税费也要冲减的。
老师,也就是我计提和缴纳的两个分录都要冲减,像图片中这样是吗?
你好是的是两个都需要冲减